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你好,老師,小規(guī)模公司,去年暫估了9萬,借成本,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在跨年了,我需要沖紅重新做,還是調(diào)整損益,調(diào)整損益的話,怎么寫分錄

2024-04-24 11:53
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-24 11:55

借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶1049 追問 2024-04-24 11:57

檸檬云沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我直接借其他應(yīng)付款貸利潤分配可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-24 11:57

那沒問題,是可以這么做的

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借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024-04-24
你好,如果是發(fā)票金額與原來暫估的金額有差異,差異部分應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2022-02-28
你好,借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-01-06
你好,跨年的分錄寫錯(cuò)了,涉及損益類需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目。借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整
2020-12-30
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2020-09-25
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