你好,這個(gè)企業(yè)你能登錄進(jìn)去嗎?能登錄的話你登錄進(jìn)去首頁(yè),右邊有一個(gè)企業(yè)管理,在這里面增加新的
個(gè)體工商戶核定征收的經(jīng)營(yíng)所得是怎么計(jì)算的?申報(bào)表的數(shù)據(jù)根據(jù)系統(tǒng)帶出來的,這個(gè)數(shù)據(jù)一致算不對(duì),不知道為啥
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬,問題來了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師 我們單位原來是個(gè)體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來是個(gè)體戶的時(shí)候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經(jīng)交了增值稅和個(gè)人所得稅了 ,收到的這個(gè)款是不是直接屬于原來個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個(gè)體工商戶,交了增值稅和個(gè)人所得稅之后 ,剩下的收入屬于個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得 ,但是它有一部分是直接公戶轉(zhuǎn)給了他原來做工程的那個(gè)勞務(wù)費(fèi),那我直接把這部分支出也當(dāng)做這個(gè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)收入 可以嗎
有一家個(gè)體工商戶,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),那個(gè)每個(gè)月扣5000元的金額這個(gè)季度申報(bào)系統(tǒng)不帶出來,但是第三季度申報(bào)的時(shí)候都有帶出來。
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
這個(gè)企業(yè)是以前的,已經(jīng)注銷掉了
現(xiàn)在有個(gè)新的,我在他家個(gè)稅app重置了申報(bào)密碼 然后這個(gè)戶名這里我就打不上去
是這么個(gè)情況原來是核定今天剛給轉(zhuǎn)成是查賬征收
那你把這個(gè)軟件卸載了,卸載的時(shí)候在控制面板里面把歷史數(shù)據(jù)清除了再重新下載