您好,工程的那個勞務(wù)費有發(fā)票給我們,這個是成本費用,欠他的錢,這個不是經(jīng)營收入嘛
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票,怎么辦
老師您好!請問建筑勞務(wù)公司所簽訂的勞務(wù)分包合同需不需要交印花稅?有一個包工頭自己要成立個體工商戶來為我們建筑勞務(wù)公司提供他分包這個工程的經(jīng)營所得增值稅發(fā)票可不可行?我們接收他提供的勞務(wù)費發(fā)票(是真實業(yè)務(wù))可以嗎?謝謝
老師 個體工商戶增值稅免稅的部分記到了營業(yè)外收入 ,經(jīng)營者在在交了經(jīng)營所得稅之后 剩下的經(jīng)營所得直接分給經(jīng)營者就可以是嗎
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報的不對,發(fā)個一個表讓我修改,里面有個是經(jīng)營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負責人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報成本的時候也是50萬,問題來了,經(jīng)營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師 我們單位原來是個體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來是個體戶的時候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經(jīng)交了增值稅和個人所得稅了 ,收到的這個款是不是直接屬于原來個體戶的經(jīng)營所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設(shè)備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時入到固定資產(chǎn)里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
我們個體戶是核定征收 按理說沒有成本 就是我們當初也是按收入的交的增值稅和個人所得稅 ,交了這兩個稅之后 ,按說剩下的錢都屬于個體經(jīng)營所得 ,收到款項之后,應(yīng)該是直接把這個錢給了這個個體戶的經(jīng)營者是吧 ,但是這個經(jīng)營者又把了一小部分發(fā)給了原來跟他一起干活兒的這個人發(fā)了工資,那我可以直接把這個工資也算也算做給了個體經(jīng)營者的個體所得 ,可以嗎
您好,看明白 了,咱不是查賬征收,您上面的操作可以的