個(gè)體戶要交的經(jīng)營(yíng)所得就是利潤(rùn),有利潤(rùn)的,就要去交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個(gè)個(gè)稅板塊,點(diǎn)擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個(gè)企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個(gè)企業(yè)不用按月給這個(gè)投資人代扣代繳個(gè)稅,只用按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就可以了,這個(gè)個(gè)體只有一個(gè)投資人沒有其他員工
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
個(gè)體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識(shí)我定額低了,經(jīng)驗(yàn)所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發(fā)票,我就是按43萬的數(shù)據(jù)申報(bào)的,也是交了增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的,就是今年免稅就是交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得就是!這樣子我要去稅務(wù)問問嘛?
老師,我想咨詢一下下面的問題:就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說法嗎? 下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的問題唄? ?畢競(jìng)有兩個(gè)個(gè)體戶的店,有兩處收入啊!
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬,問題來了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
你去年開票50萬,是專票還是普票?
開票的部分要去申報(bào)增值稅,那去年對(duì)應(yīng)的就是如果是開普票都是免稅
如果你今年開票的,個(gè)體工商戶查賬征收的一個(gè)月不超過十萬,季度不超過30萬,開的是普票免稅
個(gè)體工商戶業(yè)主在其他公司有工資,那他在其他公司正常申報(bào)工資,薪金個(gè)稅就好
普票50萬,稅務(wù)局說報(bào)的不對(duì),給我?guī)讛?shù)據(jù),里面有經(jīng)營(yíng)收入,和增值稅收入,倆數(shù)據(jù)不一樣,求解,經(jīng)營(yíng)收入不就是增值稅收入嗎?
如果你們公司是查賬征收,沒有成本費(fèi)用的情況,經(jīng)營(yíng)收入是增值稅發(fā)票的不含稅金額
是查賬的,經(jīng)營(yíng)所得收入和增值稅收入不是一個(gè)概念嗎?我們有成本的
那你經(jīng)營(yíng)所得產(chǎn)生的個(gè)稅,應(yīng)該是收入減成本費(fèi)用,產(chǎn)生一個(gè)應(yīng)納稅所得,然后再去交個(gè)稅
您好老師看圖,請(qǐng)看上面經(jīng)營(yíng)所得收入和增值稅收入,倆收入金額不一樣,求解
為什么經(jīng)營(yíng)者的收入跟增值稅收入就不一樣?
你們申報(bào)的時(shí)候是經(jīng)營(yíng)所的收入是根據(jù)什么來申報(bào)?
如果不一樣,要去更正申報(bào)個(gè)稅
我是按照我開具增值稅普通發(fā)票申報(bào)的,圖片里面增值稅收入就是我申報(bào)的收入,不懂經(jīng)營(yíng)收入是什么?求解
經(jīng)營(yíng)收入就是開票收入和未開票收入
哦,好的,老師,謝謝
不客氣,祝你生活愉快