對(duì)沒(méi)錯(cuò)了就是這這對(duì),沒(méi)錯(cuò)了,就是這個(gè)意思
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師 我們單位還是個(gè)體戶的時(shí)候 有100多萬(wàn)的貨款沒(méi)有到賬 今年十月份個(gè)體戶轉(zhuǎn)成企業(yè)了 然后再收到那100多萬(wàn)的貨款的時(shí)候 是不是還是屬于個(gè)體戶個(gè)人的財(cái)產(chǎn) ,直接分紅給個(gè)人,不需要交稅
老師 我們單位原來(lái)是個(gè)體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來(lái)是個(gè)體戶的時(shí)候 有100多萬(wàn)的收入沒(méi)有收回來(lái) 這100多萬(wàn)的收入已經(jīng)交了增值稅和個(gè)人所得稅了 ,收到的這個(gè)款是不是直接屬于原來(lái)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個(gè)轉(zhuǎn)企了,以前個(gè)體工商戶的時(shí)候, 往外開了100多萬(wàn)的發(fā)票 ,然后增值稅和個(gè)人所得稅都交了 ,然后個(gè)轉(zhuǎn)企了之后 ,那筆貨款才到賬, 那么這筆貨款直接就打給原來(lái)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者,直接備注寫分紅就可以是嗎
老師 我們單位個(gè)體工商戶,交了增值稅和個(gè)人所得稅之后 ,剩下的收入屬于個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得 ,但是它有一部分是直接公戶轉(zhuǎn)給了他原來(lái)做工程的那個(gè)勞務(wù)費(fèi),那我直接把這部分支出也當(dāng)做這個(gè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)收入 可以嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題