這個(gè)你借銀行存款貸其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)稅
鐘老師,您好!我想請教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標(biāo)的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過 未分配利潤走嗎?您看下這樣賬務(wù)處理對不對。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤 3、分給合伙人 借:未分配利潤 ? 貸:應(yīng)付股利 4、代扣代繳個(gè)稅及分配 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
您好,公司目前年?duì)I業(yè)額為400萬左右,人員主要是老板跟家人三個(gè)人,做的是醫(yī)療器械銷售,平常進(jìn)貨的金額很高,回款周期較長,涉及到稅務(wù)與進(jìn)貨資金周轉(zhuǎn)問題,經(jīng)常等回款了才給大家補(bǔ)發(fā)工資,補(bǔ)發(fā)半年這種,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,怎樣做更合理,現(xiàn)在的問題是每月發(fā)工資可能進(jìn)貨賬戶上沒錢,等回款后累計(jì)半年一次性發(fā)會(huì)不會(huì)有什么問題,怎么做這個(gè)賬更好,麻煩指導(dǎo)
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額共計(jì)9642.11(2021年12月份補(bǔ)計(jì)提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報(bào)讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這種情況下我怎么做會(huì)計(jì)分錄?問題二:當(dāng)時(shí)稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時(shí)就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個(gè)疑答!
老師您好,請教您個(gè)問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬多,實(shí)際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個(gè)月計(jì)提,2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬左右全部發(fā)放完,因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了,我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問,分析一般都哪些緯度著手,可以詳細(xì)展開聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
老師您好 公司付給個(gè)人 個(gè)人發(fā)來的發(fā)票抬頭是卻是公司 這種是不是不能收 算不算虛開
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實(shí)際也沒開票,但是外帳直接沖收入了,導(dǎo)致申報(bào)上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請問這個(gè)應(yīng)該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬,所得稅少報(bào)了10萬,但是這10萬我們也沒收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負(fù)數(shù)呢
我公司購買了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開具幾個(gè)稅點(diǎn)的增值稅專票
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票的話,稅率多少?
老師,你好,請問24年工商年報(bào)中稅務(wù)要怎么填寫,點(diǎn)開就到了電子稅務(wù)局了,但是用個(gè)人微信登陸也看不到要填什么
我公司屬于A公司100%股東,已經(jīng)實(shí)繳了100萬元,由于A公司虧損想把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去,A公司的賬面所有者權(quán)益為50萬元,也就是A公司虧損了50萬元,如果以100萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓出去,我們公司有50萬元的所得嗎?還是屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓沒有所得呢?
老師,資金是高新區(qū)管委會(huì)轉(zhuǎn)過來的,貸: 其他應(yīng)付款-高新區(qū)管委會(huì) 嗎?付給企業(yè)人才時(shí)是沖其他應(yīng)付款-高新區(qū)管委會(huì) 嗎?
你好,你貸方其他應(yīng)付款是要寫XX個(gè)人
老師,那第一次收到高新區(qū)管委會(huì)的掛他們的其他應(yīng)付款,后面付給企業(yè)人才的寫人才的名字,怎么沖平高新區(qū)管委會(huì)和人才的名字呢?
你這兩筆直接對沖就可以了
喔,到付完給企業(yè)人才時(shí),到時(shí)候高新區(qū)管委會(huì)和人才的名字再對沖,就平了,這樣處理
你好,是的,就是這樣子的。
但同事忘記報(bào)個(gè)人所得稅了,后面來報(bào),再從工資扣除個(gè)稅,可以嗎?
你好,嚴(yán)格來說不行。實(shí)操的話,問題不大。
謝謝老師,以后收到人才獎(jiǎng)勵(lì)或其他獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)先查詢是否需申報(bào)個(gè)稅的,謝謝老師指導(dǎo)!
你好不用客氣的了