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老師好,請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)栴}一:2019—2021年增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額共計(jì)9642.11(2021年12月份補(bǔ)計(jì)提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請(qǐng)教的是:我更正前兩年的所得稅年報(bào)讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這種情況下我怎么做會(huì)計(jì)分錄?問(wèn)題二:當(dāng)時(shí)稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時(shí)就做了營(yíng)業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個(gè)疑答!

2022-05-11 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 08:39

那如果說(shuō)你是之前年度的你是小企業(yè)準(zhǔn)則,你就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)科目來(lái)處理。你這是借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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那如果說(shuō)你是之前年度的你是小企業(yè)準(zhǔn)則,你就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)科目來(lái)處理。你這是借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-05-12
你好,你的加計(jì)抵減是體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入里?
2024-04-07
同學(xué)你好 那她之前沒(méi)做收入稅怎么會(huì)和實(shí)際的一致呢
2020-09-30
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
你好,你已經(jīng)補(bǔ)交了所得稅,不要做到今年了,你這樣做的話,影響了2022年的了。
2023-02-16
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