那如果說(shuō)你是之前年度的你是小企業(yè)準(zhǔn)則,你就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)科目來(lái)處理。你這是借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師:還是接前面一個(gè)問(wèn)題,前任會(huì)計(jì)2016年漏記收入10萬(wàn),我會(huì)做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅賬面上會(huì)多出來(lái)1萬(wàn)多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表,是與實(shí)際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái),這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請(qǐng)老師指教做會(huì)計(jì)分錄!謝謝!
老師您好!我們是一般納稅人,一月份收到留底稅額12萬(wàn)多,這筆會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)12萬(wàn)。月底得轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 問(wèn)題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎?最后還是得交上去是嗎?不知道我的理解對(duì)不對(duì)? 問(wèn)題2:如果錯(cuò)的話應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)題3:如果企業(yè)不申請(qǐng)留抵退稅稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給退稅嗎?3個(gè)問(wèn)題先謝謝老師您的耐心解答
老師,請(qǐng)問(wèn)去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會(huì)計(jì)做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒(méi)有在申報(bào)時(shí)填報(bào)(實(shí)際就是做了賬,并沒(méi)有扣掉440)。這個(gè)月開了票,我想把440給抵扣了,會(huì)計(jì)分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個(gè)月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師好,請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)栴}一:2019—2021年增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額共計(jì)9642.11(2021年12月份補(bǔ)計(jì)提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請(qǐng)教的是:我更正前兩年的所得稅年報(bào)讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這種情況下我怎么做會(huì)計(jì)分錄?問(wèn)題二:當(dāng)時(shí)稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時(shí)就做了營(yíng)業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個(gè)疑答!
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。我已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里更正了2021年的所得稅報(bào)表并補(bǔ)繳了所得稅,接下來(lái)問(wèn)題是:我2022年還沒(méi)有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?謝謝!
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的