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小規(guī)模納稅人賣農(nóng)產(chǎn)品,開出去的普通發(fā)票價稅合計(jì)假如是50000,入憑證時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(這塊是價稅分離還是價稅合計(jì)50000呢)
老師,小規(guī)模納稅人小微企業(yè)如果一個季度開具8萬多的普票,該怎么記賬?因?yàn)槭敲舛愂侵苯又v價稅合計(jì)計(jì)入收入就行是吧?不需要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了吧?
老師們好!請問老師,小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票時選稅率3%,那么我入賬時按價稅合計(jì)入賬主營業(yè)務(wù)收入,還是金額與稅額分開入賬?
納稅人收到普通發(fā)票按價稅合計(jì)入賬,沒有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報的時候,和申報表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對不上了嗎?比如開普票100,稅費(fèi)1個點(diǎn),按價稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
小規(guī)模季度不超30W免征增值稅,比如一月份已經(jīng)開了29W的增值稅普票,要如何做賬呢?如果一月份已經(jīng)開了31W,賬務(wù)又是如何做的?到季度確實(shí)收入不超過30W且開的都是普票,在計(jì)算企業(yè)所得稅時賬務(wù)要如何調(diào)整計(jì)入應(yīng)納稅所得額中。
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個千克,后面又括括號弄個公斤呢?我出的時候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實(shí)繳了700萬,A公司平價購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計(jì)使用月份1,累計(jì)折舊期間0這樣對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計(jì)分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報個稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報)?還是我自己個人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計(jì)分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學(xué)的嗎
老師好個體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
您好,因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣嘛,收入就是價稅合計(jì)一起入成本費(fèi)用 2.不考慮優(yōu)惠的情況下,收入就要交增值稅的,所以要分開未稅收入和增值稅 3.季度收入不超30萬普通發(fā)票是免增值稅的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額(會自動生成20行的本期免稅)”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。