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小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價(jià)是1415.09,稅是84.91…做賬是價(jià)稅合計(jì)入賬…為什么確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),需要拆開入賬??如果是價(jià)稅合計(jì),季度如何確定稅額,是否交稅呢???

2025-06-02 15:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-02 15:39

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-02 15:48

您好,因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣嘛,收入就是價(jià)稅合計(jì)一起入成本費(fèi)用 2.不考慮優(yōu)惠的情況下,收入就要交增值稅的,所以要分開未稅收入和增值稅 3.季度收入不超30萬(wàn)普通發(fā)票是免增值稅的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額(會(huì)自動(dòng)生成20行的本期免稅)”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

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同學(xué)你好,是的,是的。你理解正確。
2025-03-12
你好 借應(yīng)收,貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 收入分錄一樣的? ?不交時(shí) 把減免的 借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入? ?所得稅是按收入 -成本費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)?
2023-03-28
您好,是的不需要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了
2022-07-14
你好,你是免稅農(nóng)產(chǎn)品就是價(jià)稅合計(jì)
2021-01-17
1、是的,小規(guī)模不能抵扣,1090全部計(jì)入成本 2、開出普票,確認(rèn)1000的收入,10的增值稅的
2020-09-24
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