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小規(guī)模納稅人賣農(nóng)產(chǎn)品,開出去的普通發(fā)票價稅合計假如是50000,入憑證時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務收入(這塊是價稅分離還是價稅合計50000呢)
老師,小規(guī)模納稅人小微企業(yè)如果一個季度開具8萬多的普票,該怎么記賬?因為是免稅是直接講價稅合計計入收入就行是吧?不需要計提應交稅費了吧?
老師們好!請問老師,小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票時選稅率3%,那么我入賬時按價稅合計入賬主營業(yè)務收入,還是金額與稅額分開入賬?
納稅人收到普通發(fā)票按價稅合計入賬,沒有應交稅費,那納稅申報的時候,和申報表上的應交稅費金額不是對不上了嗎?比如開普票100,稅費1個點,按價稅合計101入賬,不做收入100,應交稅費1拆分嗎?
小規(guī)模季度不超30W免征增值稅,比如一月份已經(jīng)開了29W的增值稅普票,要如何做賬呢?如果一月份已經(jīng)開了31W,賬務又是如何做的?到季度確實收入不超過30W且開的都是普票,在計算企業(yè)所得稅時賬務要如何調(diào)整計入應納稅所得額中。
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調(diào)平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
您好,因為小規(guī)模不能抵扣嘛,收入就是價稅合計一起入成本費用 2.不考慮優(yōu)惠的情況下,收入就要交增值稅的,所以要分開未稅收入和增值稅 3.季度收入不超30萬普通發(fā)票是免增值稅的, 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額(會自動生成20行的本期免稅)”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。