您好,是的不需要計提應交稅費了
老師,就是小規(guī)模納稅人開了普票,記賬借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅后,怎么計提增值稅,后面沒有到30萬免稅呀?
小規(guī)模納稅人季度開1%普票未達到45萬,免增值稅,還要計提附加稅嗎?如果計提了,結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,還有一種不計提,這兩個不同的方式是不是導致所得稅額有差異
老師,小規(guī)模納稅人小微企業(yè)如果一個季度開具8萬多的普票,該怎么記賬?因為是免稅是直接講價稅合計計入收入就行是吧?不需要計提應交稅費了吧?
老師,請問 小微企業(yè))電商平臺小規(guī)模納稅人 2022年第二季度假如收入150萬(電子普通發(fā)票和無票收入合計數(shù))。申報時增值稅要交多少?還是今年全部免稅?企業(yè)所得稅又是按什么樣的稅率繳納?
老師我家是小規(guī)模納稅人,這個季度專票普票都開了,稅率都是1% 開的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價稅合計:608554.35 開的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價稅合計1590669元 我想問一下 我這個季度應該交多少增值稅和附加稅啊 具體怎么算的
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09