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小規(guī)模納稅人賣農(nóng)產(chǎn)品,開出去的普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)假如是50000,入憑證時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(這塊是價(jià)稅分離還是價(jià)稅合計(jì)50000呢)

2021-01-17 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 22:03

你好,你是免稅農(nóng)產(chǎn)品就是價(jià)稅合計(jì)

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快賬用戶1071 追問 2021-01-17 22:06

我發(fā)的截圖老師你能看到嗎

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快賬用戶1071 追問 2021-01-17 22:06

我價(jià)稅分開了,分錄是不是做錯(cuò)了

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快賬用戶1071 追問 2021-01-17 22:07

我也不清楚是不是免稅的

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齊紅老師 解答 2021-01-17 22:19

這個(gè)您要確認(rèn)一下,明天給12366打個(gè)電話,如果是免稅的,您按照我寫的分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶1071 追問 2021-01-17 22:24

好的,謝謝老師!早點(diǎn)休息!

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齊紅老師 解答 2021-01-18 07:10

不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!

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你好,你是免稅農(nóng)產(chǎn)品就是價(jià)稅合計(jì)
2021-01-17
你好,還需要體現(xiàn)增值稅的 借:銀行存款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022-01-05
可以的,可以這么做的,小規(guī)模的不需要交增值稅的,現(xiàn)在。
2022-06-28
會計(jì)分錄 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 49000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 1000 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 1000 貸:營業(yè)外收入 1000 單據(jù) 依據(jù)國家稅務(wù)總局相關(guān)減免政策文件、納稅申報(bào)表、企業(yè)內(nèi)部增值稅減免審批文件作為該會計(jì)分錄的單據(jù)。
2024-12-04
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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