你好,你是免稅農(nóng)產(chǎn)品就是價(jià)稅合計(jì)
小規(guī)模納稅人賣農(nóng)產(chǎn)品,開出去的普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)假如是50000,入憑證時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(這塊是價(jià)稅分離還是價(jià)稅合計(jì)50000呢)
請問老師現(xiàn)在小規(guī)模免增增值稅,開出的發(fā)票就是免稅發(fā)票,做記賬憑證時(shí)的主營業(yè)務(wù)收入是價(jià)稅合計(jì)的金額還是價(jià)稅分開記賬
請問小規(guī)模公司進(jìn)來的成本或者固定資產(chǎn)發(fā)票,做會計(jì)分錄的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入吧?不需要價(jià)稅分離吧?比如直接借庫存商品,貸銀行存款,對嗎?
老師,您好,一般納稅人進(jìn)貨收到的普票,入庫存商品時(shí)分錄是價(jià)稅合計(jì)是吧?購進(jìn)時(shí),借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付/銀行 銷售時(shí) 借:銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 迎接稅金(銷項(xiàng)稅),出成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存,這個(gè)分錄是對的嗎?
老師好,小規(guī)模賣出商品,未收到貨款的會計(jì)分錄是,借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入的金額直接寫價(jià)稅合計(jì)的金額嗎還是貸方還要這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
我發(fā)的截圖老師你能看到嗎
我價(jià)稅分開了,分錄是不是做錯(cuò)了
我也不清楚是不是免稅的
這個(gè)您要確認(rèn)一下,明天給12366打個(gè)電話,如果是免稅的,您按照我寫的分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
好的,謝謝老師!早點(diǎn)休息!
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!