您好,這個是要做匯算的
老師,請問9月份的利潤總額1900萬,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳是-500萬,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳-1500萬,那10月份用繳納企業(yè)所得稅嗎
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒做賬,也沒投產(chǎn)、沒收入,今年開始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報這樣操作呢?0申報之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
老師,我們公司是2023年09月成立的,然后我們不需要2024年做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,是要2023年1月成立的,才需要做匯算清繳是嗎
請問今年企業(yè)所得稅匯算清繳退了企業(yè)所得稅,明年做匯算清繳時需要調(diào)表嗎?
請問,所得稅匯算清繳時,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳時,2024年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,但2025年1月發(fā)放,需要把2020年末的余額清零嗎
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師,那電子稅務(wù)局沒有這項申報是不是就不用匯算啦
現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期了,應(yīng)該是有的
對的,我現(xiàn)在申申報確實顯示逾期
那我現(xiàn)在要申報嗎
你點進去試下,看下能不能填,能填就填上申報就可以