你好,不需要清零的了。
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表的貸方余額填寫對(duì)吧,就是填寫一年整個(gè)的薪酬對(duì)吧,如果匯算清繳時(shí)都發(fā)放了,都是一致的,
請(qǐng)問21年12月底應(yīng)付職工薪酬貸方余額是1000,那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,是不是需要調(diào)增1000元呢?
應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)期初貸方有余額,本年未發(fā)生,期末貸方余額需要在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?
在2025年發(fā)現(xiàn)2024年多預(yù)提了27萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)成本,在2025年1月份沖回,請(qǐng)問沖回分錄怎么做?2025年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這27萬(wàn)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時(shí)不需要處理。
請(qǐng)問,所得稅匯算清繳時(shí),請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),2024年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,但2025年1月發(fā)放,需要把2020年末的余額清零嗎
請(qǐng)問怎么加稅務(wù)師班級(jí)群呀
公司利潤(rùn)太高,想再做項(xiàng)目,打算投資50萬(wàn),這五十萬(wàn)計(jì)入什么科目合適,影響利潤(rùn)嗎
@董老師,請(qǐng)問在線嗎
稅務(wù)稽查的時(shí)候,補(bǔ)交了24年度的增值稅所得稅,預(yù)收賬款未開票的金額,現(xiàn)在需要做賬務(wù)處理,是調(diào)整以前年度損益還是要調(diào)增這部分的收入,具體賬務(wù)怎么處理
① 不符合留抵退稅條件 201904屬期以后存在即征即退、先征后返(退)記錄 老師好,我們?cè)谏暾?qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖倪^程中,點(diǎn)提交的時(shí)候,說不符合留給退稅條件,這是什么情況?以上的行為都沒有???
老師,請(qǐng)問待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),是什么意思
老師 請(qǐng)問娃今年9.1開始讀一年級(jí) 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息里 幼兒教育結(jié)束時(shí)間是8月31嗎
請(qǐng)問我們出口退稅的營(yíng)收金額是按照含稅金額還是不含稅金額確認(rèn)收入?
您好老師,這個(gè)是多選題,請(qǐng)問怎么做
老師,請(qǐng)問一下申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,需要取得發(fā)票的嘛500-600人的,
2024年末的,不是2020
你好,我明白你說的這個(gè)。就是24年的
需不需要把貸方余額,再做一次借,應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)付款,這樣2024年末應(yīng)付職工薪酬科目就沒有余額了
你好,2024年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,但2025年1月發(fā)放,發(fā)放后就沒余額了
不需要再另外做別的。