你好,那就只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設(shè)置二級明細科目業(yè)務(wù)招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務(wù)招待費的加一起看是否超過扣除比例?
老師好!第三季度業(yè)務(wù)招待費是無發(fā)票已作為費用入賬,準備匯算清繳時納稅調(diào)增。現(xiàn)在填寫季度報表時填寫利潤表里的管理費用時,要把無發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費加到16行“業(yè)務(wù)招待費費”嗎?
老師,年度匯算清繳參考的招待費按收入的0.5%這個,我管理費用有業(yè)務(wù)費,銷售費用有招待費,請問這個到時我是要把業(yè)務(wù)費和招待費合計去計算轉(zhuǎn)出對嗎?還是僅指其中一個?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,請問一下不是小微企業(yè)。期間費用的業(yè)務(wù)招待費我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細表也有一個業(yè)務(wù)招待費,我就按照消銷售費用業(yè)務(wù)招待費?管理費用業(yè)務(wù)招待費合計填寫納稅調(diào)整項目明細表賬載金額。
需要寫份資產(chǎn)總額降低調(diào)說明給稅管,
現(xiàn)在需要注冊資金公示,但是沒有實繳完 ,現(xiàn)在能公示嗎?
賣方開給買房增值稅專用發(fā)票數(shù)電票,買方已經(jīng)認證抵扣了,賣方需要買方配合開紅字發(fā)票沖銷才能作廢專票嗎?
新來會計報個稅的時候按扣除個人社保后的工資給員工工報個稅了,現(xiàn)在報9月所得稅時,填報應(yīng)付職工薪酬實際支付的工資金額和報個稅的工資金額不符,這個怎么處理?
數(shù)電票為什么不能紅沖只能作廢?稅務(wù)局這樣做是為了規(guī)避什么風險
生產(chǎn)包裝箱的企業(yè) 開發(fā)票紙制品原紙屬于哪個商品編碼?
我公司給個人支付了一筆勞務(wù)費,這個個人去稅務(wù)局開具發(fā)票,結(jié)果只給我傳回一張他個人的完稅證明,并沒有開具發(fā)票。是否可以讓這個人再去稅務(wù)局開具一張發(fā)票?,還是他取得了這張完稅證明就不能開發(fā)票了,只能選其還是兩者可以兼有。
老師,本年利潤-利潤分配借方正數(shù)金額和貸方負數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計虧損嗎?
你好老師請看看這個是9月的應(yīng)交稅費明細,6%的技術(shù)相關(guān)的進項很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費等,我這里還有一張公司購買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進項抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
這樣的話企業(yè)的費用就少了,我能把24年銷售費用下的業(yè)務(wù)招待費全部調(diào)整到管理費用下面來嗎,為什么出現(xiàn)這種情況
系統(tǒng)默認的,你這個操作也是可以的
如果這樣的話,以后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是基本都放在管理費用下面嗎
是的,最好都放在管理費用下