你好,那就只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我看利潤(rùn)表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)只在管理費(fèi)用下面有,,我可以把銷售費(fèi)用下面設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?這樣到時(shí)匯算清繳時(shí)把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的加一起看是否超過(guò)扣除比例?
老師好!第三季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)是無(wú)發(fā)票已作為費(fèi)用入賬,準(zhǔn)備匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增。現(xiàn)在填寫季度報(bào)表時(shí)填寫利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用時(shí),要把無(wú)發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到16行“業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)”嗎?
老師,年度匯算清繳參考的招待費(fèi)按收入的0.5%這個(gè),我管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)費(fèi),銷售費(fèi)用有招待費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)到時(shí)我是要把業(yè)務(wù)費(fèi)和招待費(fèi)合計(jì)去計(jì)算轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?還是僅指其中一個(gè)?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師,請(qǐng)問一下不是小微企業(yè)。期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),我就按照消銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額。
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)需要交稅嗎
郭老師,授權(quán)報(bào)關(guān)行怎么操作,一年要授權(quán)一次,還是每單都要授權(quán)
合作協(xié)議,最后要簽名并蓋章還是兩個(gè)有一個(gè)就可以
老師好!我公司原來(lái)會(huì)計(jì)留了一筆借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù),金額3000多一直掛著這筆賬,現(xiàn)在要怎么平掉呢?
老師,您好!我公司是做供應(yīng)鏈貿(mào)易的,收到的勞務(wù)發(fā)票在項(xiàng)目名稱上不是太規(guī)范,比如收到的發(fā)票(*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)),正常應(yīng)該是*號(hào)后面寫具體項(xiàng)目,比如“質(zhì)量檢測(cè)”、“打包服務(wù)”,是這樣嗎?都是真實(shí)業(yè)務(wù),請(qǐng)的第三方人員代工。請(qǐng)問今年已收到的發(fā)票需要對(duì)方?jīng)_紅后重開嗎?合計(jì)金額不到30萬(wàn),開了10次左右。
報(bào)關(guān)委托已經(jīng)提交了,聯(lián)系電話怎么重新加
個(gè)人出租廠房,一個(gè)月三萬(wàn)租金,出租房和承租人分別要交哪些稅?交多少?
電子郵箱收發(fā)郵件截圖證明企業(yè)年報(bào)信息上郵箱是否真實(shí)是什么,在哪里獲取
你好,老師,我現(xiàn)在有正式的工作,我朋友現(xiàn)在想把一筆項(xiàng)目款20萬(wàn)轉(zhuǎn)到我的個(gè)人賬戶上(公對(duì)私),這樣會(huì)不會(huì)影響我的個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問遞延所得稅資產(chǎn)是用什么數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算,
這樣的話企業(yè)的費(fèi)用就少了,我能把24年銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)整到管理費(fèi)用下面來(lái)嗎,為什么出現(xiàn)這種情況
系統(tǒng)默認(rèn)的,你這個(gè)操作也是可以的
如果這樣的話,以后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是基本都放在管理費(fèi)用下面嗎
是的,最好都放在管理費(fèi)用下