是的,合計去計算轉出。
業(yè)務招待費扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個業(yè)務招待費是專指銷售費用下的嗎,我們有銷售費用-業(yè)務招待費,還有管理費用-業(yè)務招待費,管理費用下的業(yè)務招待費也算在這個額度內(nèi)嗎
企業(yè)所得稅能扣除的招待費是發(fā)生額的60% 請問我公司是建筑企業(yè) ,有管理費用—業(yè)務招待費,和建筑項目成本——招待費,這個招待費實際發(fā)生額是包含所有項目成本里面的招待費之和還是僅僅計算管理費用里面的業(yè)務招待費呢?
我們公司招待費一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費,如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費,那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務招待費,是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務招待費是這兩個科目下的業(yè)務招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師,年度匯算清繳參考的招待費按收入的0.5%這個,我管理費用有業(yè)務費,銷售費用有招待費,請問這個到時我是要把業(yè)務費和招待費合計去計算轉出對嗎?還是僅指其中一個?
像學個會計證到泰州哪些地方培訓
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個運輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識別碼錯了一位數(shù) 這種要進行賬務處理嗎
個人出租鏟車和鉤機,運輸車這些需要有什么證明的!就是個人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應該補份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個月的退休公司不到5千塊錢,那他這個退休工資,還需要申報報個稅嗎,或者說,因為張三再別處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時候,會統(tǒng)計到一起計算嗎,
安徽又又是我們的供應商,我們銀行給安徽又又轉了 10w,購買話費,現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費需要退回,分錄怎么寫