是的,合計去計算轉(zhuǎn)出。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專指銷售費(fèi)用下的嗎,我們有銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),還有管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也算在這個額度內(nèi)嗎
企業(yè)所得稅能扣除的招待費(fèi)是發(fā)生額的60% 請問我公司是建筑企業(yè) ,有管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),和建筑項目成本——招待費(fèi),這個招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是包含所有項目成本里面的招待費(fèi)之和還是僅僅計算管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
我們公司招待費(fèi)一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費(fèi)用-招待費(fèi),如果是銷售部門就計入銷售費(fèi)用-招待費(fèi),那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務(wù)招待費(fèi),是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用中的兩個招待費(fèi)之和嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)按部門分別計入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這兩個科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師,年度匯算清繳參考的招待費(fèi)按收入的0.5%這個,我管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)費(fèi),銷售費(fèi)用有招待費(fèi),請問這個到時我是要把業(yè)務(wù)費(fèi)和招待費(fèi)合計去計算轉(zhuǎn)出對嗎?還是僅指其中一個?
物流公司,司機(jī)報銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進(jìn)銷項合同之合繳納