這個(gè)一般個(gè)稅需要企業(yè)代扣代繳。他在哪里交的個(gè)稅?
一個(gè)個(gè)人給我們公司提供了勞務(wù)去稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,結(jié)果顯示他是一家公司法人,不能個(gè)人代開發(fā)票,請(qǐng)問我們要怎么入賬?沒有發(fā)票,或者說可以怎么開發(fā)票?
請(qǐng)問,支付,10人的專家費(fèi),專家身份證原件拿不到,去稅務(wù)局給本單位代開發(fā)票,稅務(wù)局說身份證復(fù)印件10人只能開到一張發(fā)票上,備注里不再給標(biāo)注多少人及具體人名,請(qǐng)問錢分別打給專家10人,票以一個(gè)人名義代開到一張發(fā)票上,這樣可以嗎?謝謝
老師。我們給勞務(wù)公司開了一些發(fā)票,對(duì)方需要我們提供完稅證明。我這個(gè)月開的票。是不是完稅證明得下個(gè)月繳完稅才能在電子稅務(wù)局打?。课铱戳讼逻@個(gè)月的完稅證明,只能看出來交了多少稅,并不能證明是交的那筆稅款呀。勞務(wù)公司采購有要完稅證明的說法嗎?
上個(gè)月有個(gè)人給我們公司去稅務(wù)局代開了一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,但是人開完票就出車禍死了,這個(gè)月我做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候要不要給他把個(gè)稅申報(bào)上去
我公司找了很多的兼職人員,向他們支付的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們一個(gè)一個(gè)去稅局代開發(fā)票,非常麻煩,我們公司能拿著他們的身份證一起去稅務(wù)局代開這個(gè)發(fā)票嗎?這樣的話不用大家一個(gè)個(gè)去跑稅局了
會(huì)計(jì)學(xué)堂線下課程怎么退費(fèi)
賣汽車的,但是每年都要叫給運(yùn)滿滿平臺(tái)1萬元,專門提供線索的,可以快速找到哪些客戶需要購車, 這計(jì)入什么科目呢 ?
公司里個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在自然人電子稅務(wù)局股權(quán)轉(zhuǎn)讓已通過,需要申報(bào)繳稅,怎么申報(bào)
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款金額500多萬,怎么調(diào)賬讓金額小一點(diǎn)
銷項(xiàng)稅抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是什么意思
報(bào)關(guān)單是CIF的,其中a商品免退稅,b商品退稅率0,需要視同內(nèi)銷,視同內(nèi)銷商品應(yīng)收賬款為fob價(jià),那b商品的運(yùn)保費(fèi)應(yīng)該如何入賬?
老師我更正23年的企業(yè)所得稅,看彌補(bǔ)虧損的話在往前看到那年
老師,假設(shè)我現(xiàn)在預(yù)付11-12月份的工資,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問當(dāng)月開具的紅字發(fā)票還可以撤回嗎?怎樣操作呢
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,由于供應(yīng)商紅沖發(fā)票,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方,金額437.17元,老師是去年2024年8月份,進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方,請(qǐng)問老師怎么平賬呀?急急
他交的是增值稅和城建稅,個(gè)稅由我們企業(yè)代扣代繳。
有發(fā)票,他沒給你打印出來。
我查了電子稅務(wù)局公司的收票信息當(dāng)中沒有發(fā)票信息,說明他沒有開具。只有一張他提供的個(gè)人完稅證明,所以是否可以讓他去稅務(wù)局開具章,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?
可以的 沒有問題啊。
我們支付勞務(wù)費(fèi)1000元。但我從完稅憑證上來看,對(duì)方稅務(wù)局增值稅好像交錯(cuò)了,應(yīng)收9.9元的。您幫我確認(rèn)一下
價(jià)稅合計(jì)是1000,不含稅的金額是1000÷1.01 增值稅是1000÷1.01×1%。
到底是1000還是1萬。這里按照1萬的。
那就是多收了10倍。應(yīng)該9.9元,結(jié)果增值稅收了99元。搞笑的
讓他退回重新交了