同學(xué)你好,現(xiàn)在季度申報,無票的招待費,不用調(diào)整處理的。
老師好!第三季度業(yè)務(wù)招待費是無發(fā)票已作為費用入賬,準(zhǔn)備匯算清繳時納稅調(diào)增?,F(xiàn)在填寫季度報表時填寫利潤表里的管理費用時,要把無發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費加到16行“業(yè)務(wù)招待費費”嗎?
老師,請問電子稅務(wù)局里面利潤表,管理費用里面的招待費,我按調(diào)增后的金額填寫,后期匯算清繳是不是不用再調(diào)整了,一般是現(xiàn)在調(diào)還是匯算清繳時調(diào)整比較好呢?
老師 開的發(fā)票是餐費普票 ,報銷單上寫著業(yè)務(wù)招待費600元 但是入賬是入了管理費用-餐費 現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳 這筆是要算到業(yè)務(wù)招待費去調(diào)增嗎?
匯算清繳里,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里,填報時, 成本里面有辦公費差旅費業(yè)務(wù)招待費這些而已經(jīng)計入到成本中,需要把這些從成本中提出來,填到期間費用表里嗎?這里的業(yè)務(wù)招待費是不是也需要進(jìn)行納稅調(diào)整。
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
不是調(diào)整,是要不要把業(yè)務(wù)招待費填到報表里
不是調(diào)整,是要不要把業(yè)務(wù)招待費填到利潤表里
同學(xué)你好,需要把業(yè)務(wù)招待費填到利潤表里。
那對年底匯算清繳有影響嗎?
同學(xué)你好,對年底匯算清繳沒有影響。