你好,可以把銷售費用下面設(shè)置二級明細科目業(yè)務(wù)招待費的
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設(shè)置二級明細科目業(yè)務(wù)招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務(wù)招待費的加一起看是否超過扣除比例?
老師,我有問題啦,比如業(yè)務(wù)招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費是這兩個科目下的業(yè)務(wù)招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師請問一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費,需要把銷售費用業(yè)務(wù)招待費加管理費用業(yè)務(wù)招待費合計到納稅調(diào)整項目明細表 里面填寫嘛?我看到納稅調(diào)整項目明細只讀取到管理費用的業(yè)務(wù)招待費。
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了,這該怎么填
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
補計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負責幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?
經(jīng)紀代理服務(wù)-代訂住宿,算服務(wù)費,還是住宿費,是專票,稅率6個點
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這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務(wù)招待費的加一起看是否超過扣除比例嗎?
你好,相加就好,你做一個科目和做2個科目,與扣除比例無關(guān),