對的是的,要么賣方開紅字確認(rèn)單,買方確認(rèn),要么買方開紅字確認(rèn)單發(fā)給賣方才能開出負(fù)數(shù)
老師你好,請問下購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣聯(lián),想作廢重開專票,是購買方這邊開紅字信息表給銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
以前專用發(fā)票是購買方認(rèn)證了,購買方需要開紅字信息認(rèn)證,銷售方才能開紅字發(fā)票,現(xiàn)在是不是專用發(fā)票只要跨月了,即使沒有認(rèn)證,就得購買方開紅字信息表,銷售方才能沖紅
老師,要紅沖已認(rèn)證抵扣專票部分金額,購買方已開好紅字發(fā)票信息單,還需要購買方先轉(zhuǎn)出才能開紅字發(fā)票嗎
購買方已經(jīng)抵扣增值稅專用發(fā)票稅額,我是銷售方怎么開紅字發(fā)票,是不是要購買方開紅字信息表我才能開紅字發(fā)票
老師您好,老板說他有無形資產(chǎn)app,是不是這個(gè)沒有實(shí)繳,財(cái)務(wù)不會(huì)知道
一般納稅人的話專票可以抵扣普票的話不能抵扣,是不是需要有一個(gè)前提,月銷售不超過10萬元,季銷售不超過30萬元
23年購買的職工衛(wèi)生間的洗臉盆,公戶付了3200,一直沒有開回稅票,賬務(wù)怎么處理合適
產(chǎn)量(成品+廢品)100 成品98 廢品2 算廢品率是2/98 還是2/100
我們是面粉廠,有客戶讓我們給代加工,每噸260元給我們,我們怎么做賬?
一般納稅人出租2024年購置房租,可以選擇簡易計(jì)稅嗎?
贈(zèng)送的快賬財(cái)務(wù)軟件普通版在哪里呢?
1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額是24年12月-25年8月份的工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放差一個(gè)月,不知道怎么填
各位老師大家好,合作社里面購進(jìn)種地用的拖拉機(jī),50000萬,應(yīng)該怎么入賬呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,請問我們財(cái)務(wù)軟件20000元五年,是計(jì)入無形資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用還是直接入費(fèi)用比較好
買方直接作廢數(shù)電票不就行了嗎干嘛還要對方確認(rèn)?
已經(jīng)認(rèn)證了,作廢不了
買方開給賣方的是叫紅字確認(rèn)書嗎
是的對的是的對的是的對的。
不是說數(shù)電票只能作廢不能沖紅嗎
不對呀,如果是紙質(zhì)的發(fā)票,當(dāng)月的可以作廢,跨越的需要紅沖。 如果是電子的,只能紅沖,不能作廢。 他都已經(jīng)認(rèn)證了,肯定是跨越了。
為什么已經(jīng)認(rèn)證就是跨月了?為什么不建議跨年紅沖發(fā)票呢?
你認(rèn)證當(dāng)月能認(rèn)證當(dāng)月的嗎?報(bào)增值稅之前這個(gè)月所屬期得是9月份,他得9月30號之前給你開進(jìn)來不是嗎。結(jié)合著實(shí)際 你這個(gè)月認(rèn)證,他開票日期得是9月30號,這不就是跨越了,如果是10月1號開進(jìn)來,你這個(gè)月也認(rèn)證不了 如果你這個(gè)月能認(rèn)證的話,是下一個(gè)月才能確認(rèn),才能屬于進(jìn)項(xiàng)。
如果是10月1號開進(jìn)來,你這個(gè)月也認(rèn)證不了 如果你這個(gè)月能認(rèn)證的話,是下一個(gè)月才能確認(rèn),才能屬于進(jìn)項(xiàng)?!?10.1開9月的專票10月無法認(rèn)證抵扣嗎
抵扣九月份增值稅的對的是的認(rèn)證不了,勾選不了,抵扣不了