是的 按照剩余使用年限來(lái)折舊 你要申請(qǐng)多少?
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車(chē)抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買(mǎi)一輛車(chē),想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開(kāi)票就可以了,,買(mǎi)來(lái)的車(chē)才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車(chē)進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒(méi)錢(qián)的,還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專(zhuān)票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒(méi)賣(mài)出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣(mài)出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
老師您好,我有兩個(gè)問(wèn)題 ①公司是物流運(yùn)輸公司,賣(mài)掉大貨車(chē)后有無(wú)票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),我在未開(kāi)票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個(gè)問(wèn)題:就是到季度末申報(bào)所得稅時(shí),賬上的收入和申報(bào)增值稅時(shí)的收入金額就不對(duì)等(因?yàn)檫@筆無(wú)票收入),這樣正常嗎? ②我在計(jì)提季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是應(yīng)該以增值稅申報(bào)時(shí)的收入(也就是包含這筆無(wú)票收入)的總計(jì)金額這樣去算利潤(rùn)總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報(bào)表中的利潤(rùn)總額去算所得稅額?請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因?yàn)橘u(mài)舊貨車(chē),貸方固定資產(chǎn)清理時(shí),產(chǎn)生收入沒(méi)有計(jì)入”收入“相關(guān)科目,而是計(jì)入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報(bào)表利潤(rùn)總額和增值稅申報(bào)時(shí)包含無(wú)票收入的收入金額不等。)
老師記得么? 去年三月我接受虛開(kāi)的三輪車(chē)票,其實(shí)沒(méi)有這個(gè)車(chē),導(dǎo)致去年交了購(gòu)置稅,今年一琢磨還得交車(chē)船稅 我之前跟你溝通的是這月準(zhǔn)備讓廠家開(kāi)紅票,當(dāng)退貨,處理,然后申請(qǐng)退購(gòu)置稅。你也說(shuō)了這樣沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)。。 我現(xiàn)在的問(wèn)題是,1假如,我是說(shuō)假如,我就這么糊里糊涂一直賬面掛著折舊,不紅沖,每年交車(chē)船稅,請(qǐng)問(wèn),如果四年后都折舊完了,然后第五年注銷(xiāo)公司時(shí)候。 會(huì)有什么麻煩么?折舊完賬面固定資產(chǎn)應(yīng)該就是0對(duì)吧?賬面不用處理什么, 2至于過(guò)戶,也沒(méi)東西,我私下也不用過(guò)戶,反正公司也注銷(xiāo)了,是不是不用管什么了? 三輪車(chē)一共才18000,公司年銷(xiāo)售也就三四十萬(wàn)小公司。 我就是問(wèn)不管他,注銷(xiāo)完,會(huì)不會(huì)有啥麻煩?還在公司下面,但是公司注銷(xiāo)了。 還是說(shuō),不過(guò)戶注銷(xiāo)不了? 3問(wèn)題是沒(méi)車(chē),沒(méi)法過(guò)戶,在說(shuō)過(guò)戶到誰(shuí)手里都得交車(chē)船稅吧?對(duì)吧?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
按照剩余年限是多少呢?目前只有50萬(wàn)額度,老板說(shuō)每個(gè)月大概有300萬(wàn)的業(yè)務(wù)!
已經(jīng)用了一年,那你就按照三年來(lái) 有風(fēng)險(xiǎn)金額太大 你可以申請(qǐng)?jiān)囅?
那這個(gè)已經(jīng)用了多少年是不是只有老板買(mǎi)車(chē)時(shí)候才知道呢?反正就是按剩下年限來(lái)計(jì)提對(duì)吧?老師有遇到過(guò)新公司申請(qǐng)這么大額的嗎?會(huì)不會(huì)要求提供什么資料呢?
合格證上面有,可以去看一下的。
沒(méi)有新公司 老公司有 稅務(wù)局不批
申請(qǐng)的時(shí)候需要上傳合同。
老師的意思是看這個(gè)車(chē)買(mǎi)來(lái)時(shí)候用了多少年,還是說(shuō)已經(jīng)計(jì)提了多少年呢?
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的
那要是買(mǎi)來(lái)時(shí)候已經(jīng)計(jì)提4年了,我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)是不能再計(jì)提折舊了對(duì)嗎?如果不計(jì)提折舊了,直接計(jì)入在固定資產(chǎn),不用管他對(duì)嗎?
那你就按照你的使用年限折舊,你看下你們能用多長(zhǎng)時(shí)間就可以
做固定資產(chǎn)不折舊的話,沒(méi)法做成本費(fèi)用,抵扣不了所得稅的。
那也是可以用三四年的吧!要是按4年計(jì)提折舊,申報(bào)表上需要做什么調(diào)整嗎?
對(duì)的是的,不需要做調(diào)整