你好,沒(méi)辦法,除非納稅調(diào)增少一點(diǎn)這個(gè)
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多、沒(méi)有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多、沒(méi)有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
老師你好! 我公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)40萬(wàn) ,利潤(rùn)60萬(wàn)(匯算清繳應(yīng)納稅所得額60萬(wàn)),差20萬(wàn) 是白條公司無(wú)法取得安小型微利企業(yè)5%調(diào)增納稅后,是不是 就好了。后期還需要讓業(yè)務(wù)員取得發(fā)票嗎?
您好,小微企業(yè)要求年利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn)是指匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)嗎?(調(diào)增調(diào)減各項(xiàng)費(fèi)用,加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用,彌補(bǔ)以前年度虧損)
老師,我們匯算清繳的時(shí)候應(yīng)納稅是295萬(wàn),結(jié)果調(diào)增了招待費(fèi)85萬(wàn),導(dǎo)致調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額超了300萬(wàn),不是小微企業(yè)了,要補(bǔ)好多稅,有什么方法讓?xiě)?yīng)納稅控制在300萬(wàn)以內(nèi)嗎
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒(méi)有開(kāi)票開(kāi)的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開(kāi)了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢(qián)
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬(wàn),做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬(wàn),納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
好叭,那就難辦了
是的,只能交稅了這個(gè)沒(méi)辦法