匯算清繳的時候,調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目,填寫賬載金額調(diào)增。
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負(fù)的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負(fù)的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
一季度的時候預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是本年利潤是負(fù)數(shù),匯算清繳的時候讓退稅,怎樣調(diào)整,可以不用退稅
老師,我去年企業(yè)所得稅利潤還是負(fù)數(shù),但是今年一季度有利潤了,怎么彌補(bǔ)啊?還沒有做匯算清繳
老師季節(jié)有繳納所得稅,然后匯算清繳企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)怎么調(diào)沒了
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
調(diào)整的金額需要根據(jù)你企業(yè)的虧損合計加上15除以5%
調(diào)增金額是把上年虧損部分調(diào)增嗎?
你好是五年以內(nèi)的虧損加上15除以5% 這個金額。
這部分其他項里面調(diào)增嗎
你好,對的是的,是這么做的。
老師您說的五年之內(nèi)的虧損之和加上15、這個15是啥?
你好 15是你繳納的所得稅
也就是要其他項里面調(diào)增、去年虧損的30000加上15元合計數(shù)30015除以0.05調(diào)增數(shù)數(shù)600300?60多萬哦?
對的是的是這么做的,是這么理解的。
我們虧損3萬、我要調(diào)增60萬?這.....是為啥
你盈利之后才可以彌補(bǔ)虧損 彌補(bǔ)虧損之后有利潤才能交稅不是
我們20年就交了15元所得稅、我們利潤都是負(fù)數(shù)、一年收入還沒有60萬呢、就開票十幾萬、我一下調(diào)增60萬、那不得好幾萬的稅要交?我直接把虧損30000給調(diào)增了不行嗎、為啥還要除以0.05
你不相信的情況下,你可以填寫試一下。
利潤總額減去年累計的虧損)乘以稅率,這是他你需要繳納的所得稅 也就是你需要減去虧損之后,你的利潤是15除以5%才可以,因為你的稅率是55%除以5%乘以5%,不就等于15嗎。