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老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊

2021-09-14 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-14 12:52

匯算清繳的時(shí)候,調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目,填寫賬載金額調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2021-09-14 12:52

調(diào)整的金額需要根據(jù)你企業(yè)的虧損合計(jì)加上15除以5%

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快賬用戶7024 追問 2021-09-14 12:53

調(diào)增金額是把上年虧損部分調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 12:55

你好是五年以內(nèi)的虧損加上15除以5% 這個(gè)金額。

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快賬用戶7024 追問 2021-09-14 12:55

這部分其他項(xiàng)里面調(diào)增嗎

這部分其他項(xiàng)里面調(diào)增嗎
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齊紅老師 解答 2021-09-14 12:56

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶7024 追問 2021-09-14 12:59

老師您說的五年之內(nèi)的虧損之和加上15、這個(gè)15是啥?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:03

你好 15是你繳納的所得稅

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快賬用戶7024 追問 2021-09-14 13:06

也就是要其他項(xiàng)里面調(diào)增、去年虧損的30000加上15元合計(jì)數(shù)30015除以0.05調(diào)增數(shù)數(shù)600300?60多萬(wàn)哦?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:08

對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶7024 追問 2021-09-14 13:09

我們虧損3萬(wàn)、我要調(diào)增60萬(wàn)?這.....是為啥

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:12

你盈利之后才可以彌補(bǔ)虧損 彌補(bǔ)虧損之后有利潤(rùn)才能交稅不是

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快賬用戶7024 追問 2021-09-14 13:14

我們20年就交了15元所得稅、我們利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)、一年收入還沒有60萬(wàn)呢、就開票十幾萬(wàn)、我一下調(diào)增60萬(wàn)、那不得好幾萬(wàn)的稅要交?我直接把虧損30000給調(diào)增了不行嗎、為啥還要除以0.05

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:16

你不相信的情況下,你可以填寫試一下。

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:17

利潤(rùn)總額減去年累計(jì)的虧損)乘以稅率,這是他你需要繳納的所得稅 也就是你需要減去虧損之后,你的利潤(rùn)是15除以5%才可以,因?yàn)槟愕亩惵适?5%除以5%乘以5%,不就等于15嗎。

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匯算清繳的時(shí)候,調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目,填寫賬載金額調(diào)增。
2021-09-14
吧利潤(rùn)總額調(diào)增,調(diào)整成正數(shù),會(huì)導(dǎo)致需要繳納所得稅,就不會(huì)退稅
2021-09-14
同學(xué)你好 需要先計(jì)提才可以的 先計(jì)提所得稅
2021-09-14
你好不需要的,它用的是利潤(rùn)分配,或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
2021-05-14
早上好啊,您說有退稅但您不要退,是不是這樣啊。那您A105000調(diào)增一些項(xiàng)目
2023-04-29
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