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計提的工資和實際發(fā)放的有差額,導(dǎo)致發(fā)放了工資后不平,應(yīng)付職工薪酬借方有余額,有什么快速的調(diào)整方法嗎,幾年下來一直都有這個問題

2025-04-12 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-12 09:49

您好,把余額部分做個分錄 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

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您好,把余額部分做個分錄 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2025-04-12
1 ,不需要,取得借方本年累計數(shù),就可以,2不需要減掉,你賬載金額就是賬上計提,你計提次年,你這個稅收金額,需要減掉去填寫,
2021-04-28
你好只有實際支付才可以沖減
2021-01-01
你好? 你? ?多計提了還是少計提了 ? 找你們錯誤了 發(fā)來看看??
2021-05-10
你好!為什么沖回?資金也收回了嗎?具體什么情況?
2023-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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