您好,把余額部分做個分錄 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
老師,請問一下我們的應(yīng)付職工薪酬科目,之前有未發(fā)放的工資,18年計提了,跟發(fā)放的不對,發(fā)放的少,所以有余額,這個要怎么調(diào)賬?
老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務(wù)票了,怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放,工資計提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬,所以平時應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0,但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負(fù)數(shù)余額)這個應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢?
請問老師,工資計提和個稅也申報了,但是:部分工資沒有從公戶發(fā)放,或者有些計提多了,工資實際少發(fā)不發(fā)了,導(dǎo)致應(yīng)付工資科目有余額很多,請問要怎么做?直接調(diào)整應(yīng)計提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎?
老師那抖音平臺的收入26號以后的收入,下月初才到賬,怎么做賬,
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當(dāng)月員工個人借款,買了一臺設(shè)備,貨到了,款付員工個人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預(yù)估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報關(guān)單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應(yīng)該怎么確認(rèn)?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是需要把鑼架單獨提出來?如果提出來那么應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師,餐飲行業(yè)當(dāng)天的收入都是第二天才一次進(jìn)入銀行,比如31號的收入下個月1號才到賬,比如31號收到一次會員充值款,怎么做賬,銀行帳31號就扎帳了呀
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個制造業(yè)的那個成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來的,請老師解密
甲公司購買乙公司股票200萬股,占乙公司股份25%,能施加重大影響,每股買入價9元,另支付發(fā)行費(fèi)30萬,已支付。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)8000萬。 分錄: 借:長投-投資成本1800 貸:銀存1800 借:長投-投資成本30 貸:營業(yè)外收入30 為什么初始入賬成本不是1800+30而是1800 30也是初始入賬的
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎