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請問老師,工資計(jì)提和個(gè)稅也申報(bào)了,但是:部分工資沒有從公戶發(fā)放,或者有些計(jì)提多了,工資實(shí)際少發(fā)不發(fā)了,導(dǎo)致應(yīng)付工資科目有余額很多,請問要怎么做?直接調(diào)整應(yīng)計(jì)提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎?

2024-06-06 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-06 15:09

同學(xué),你好 直接調(diào)整應(yīng)計(jì)提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎? 是的 少發(fā)的,把之前計(jì)提的沖銷

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快賬用戶2469 追問 2024-06-06 15:33

剛好賬上,掛其他應(yīng)收款有余額,我可以把其他應(yīng)收款沖調(diào)為付工資嗎?這些數(shù)據(jù)都是外賬而已剛好把其他應(yīng)收款沖減少

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齊紅老師 解答 2024-06-06 15:34

同學(xué),你好 不可以的

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快賬用戶2469 追問 2024-06-06 15:35

只能沖紅,不能用其他科目沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 15:37

同學(xué),你好 嗯嗯,是的,只能紅沖

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同學(xué),你好 直接調(diào)整應(yīng)計(jì)提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎? 是的 少發(fā)的,把之前計(jì)提的沖銷
2024-06-06
跨年的嗎 去年的嗎
2021-05-20
您好,把余額部分做個(gè)分錄 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2025-04-12
你好,正常計(jì)提的分錄一般是,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。乙方是減少所有者權(quán)益,乙方是增加負(fù)債,對總資產(chǎn)應(yīng)該是沒有影響的,不會(huì)不平。
2021-03-11
你好,如果不想調(diào)整。直接把賬上的工資數(shù)調(diào)成正確的就可以。對方科目用成本或費(fèi)用,自己選擇。
2025-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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