您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
郭老師,您剛剛發(fā)的分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。 請問還需要調(diào)整2021年的匯算清繳嗎?
2020年會計分錄借:管理費用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實,讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))
之前計提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預支工資的時候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
做了這個分錄不會導致今年年度的利潤表數(shù)據(jù)嗎?
做了這個分錄不會影響今年年度的利潤表數(shù)據(jù)
老師,請問我2020第三季度調(diào)整了這個,但是沒有做后面這一步分錄,在第四季度可以補上去嗎?
現(xiàn)在更改報表只能更改第四季度的,第三季度的更改不了,顯示只能更正進一期申報報表
在第四季度可以補上去 可以今年這樣寫分錄? 匯算清繳的時候納稅調(diào)整就好了 不用改去年的
匯算清繳調(diào)整的時候要怎么填寫?
匯算清繳的時候填寫職工薪酬明細表
我是20年的時候第三季度調(diào)整了19年的工資計提
那20年匯算清繳有沒有調(diào)整
20年匯算清繳還沒有調(diào)整,那時候20年第三季度我之做了以前年度的第一筆分錄,沒有做后面這一步
后面這一筆分錄可以不用做上去嘛?做上去好像那個財務(wù)報表的未分配利潤數(shù)據(jù)不會變動。我看了第三季度調(diào)整這一筆的分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候直接結(jié)轉(zhuǎn)過去了
19年的工資 那要調(diào)整20年5月份的匯算清繳申報表
今年21年我做20年的匯算清繳就不能把這個19年調(diào)整的數(shù)據(jù)給加上去是嗎?19年的匯算清繳看了沒有加上去,要是沒有去更改報表19年年報就視為放棄抵扣是嗎?
請問大概多少金額呢
67萬,之前上一個會計申報沒有把這個數(shù)據(jù)填寫進去,我等到10月份入職做了第三季度數(shù)據(jù)調(diào)整過來的
這個老板知道,那時候有跟他說了下要調(diào)整過來,但是之前的報表不是我申報的就沒有去看,今天看了下20年匯算19年的匯算清繳的報表發(fā)現(xiàn)沒有填寫
那這么大的金額 要去更正19年的申報表的
更正之前的申報表的話是不是我20年的就不用做以前年度調(diào)整了?
19年沒有做分錄 還是要在20年補做分錄的
沒有去更改數(shù)據(jù)是不是我的以前財務(wù)報表未分配利潤會跟企稅表的利潤不一致一直存在著,我現(xiàn)在就是企稅表利潤70多萬,財務(wù)報表這邊因為有個調(diào)整以前年度的數(shù)據(jù),只有3萬多
我們申報繳納企業(yè)所得稅預繳還是用利潤表的70萬繳納的
不是的 是當期的應(yīng)該追補到當期稅前扣除 您在21年調(diào)整的話 稅務(wù)可能不認可 不讓稅前扣除的