借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)交稅費,房產(chǎn)稅。 借,應(yīng)交稅費,房產(chǎn)稅貸,銀行存款。 借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)交稅費,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅, 借應(yīng)交稅費,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅貸,銀行存款。 第二個補的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎?然后房產(chǎn)稅的這個匯算清繳納稅調(diào)減。
上年第四季度工會經(jīng)費已繳稅沒有計提,今年1月份分錄怎么寫?
你好 請問 22年第四季度的所得稅沒計提 1季度我補提企業(yè)所得稅 并繳納 該怎么做分錄
1月份繳納了上年第四季度的企業(yè)所得稅,但是在上年12月份沒有計提,在1月份計提了,請問會計分錄怎么做?
老師,23年第四季度的所得稅在年末未計提,直接在24年1月做計提和繳納的話,分錄怎么寫?
老師企業(yè)所得稅,第四季度忘記計提了,23年第四季度沒有計提,然后24年4月直接做的,計提并繳納,怎么更正分錄呢
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
第二個是正常交稅 但在第四季度沒有計提 生產(chǎn)經(jīng)營所得 稅款付在2025年1月了
借,利潤分配未分配利潤, 貸,應(yīng)交稅費,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅, 借應(yīng)交稅費,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 貸,銀行存款