你好,你們出口賣給國(guó)外的第三方公司是可以的。
老師,我們外貿(mào)公司,工廠給了我們一個(gè)不含稅報(bào)價(jià),如果我們要開(kāi)增值稅專用發(fā)票的話,需要給他們稅款,那我們這批貨還有必要走我們外貿(mào)公司嗎?原來(lái)是通過(guò)工廠找的第三方國(guó)外工廠直接給國(guó)內(nèi)工廠付款的,現(xiàn)在想自己弄個(gè)外貿(mào)公司,可以出口退稅,如果稅點(diǎn)都要我們出錢的話,那你覺(jué)得還有必要走我們自己外貿(mào)公司嗎
我們公司是做跨境電商的 但是以一般貿(mào)易出口到香港公司 再由香港公司通過(guò)亞馬遜平臺(tái)售賣 我想問(wèn)一下 這樣的話 海外倉(cāng)開(kāi)過(guò)來(lái)的海外倉(cāng)物流費(fèi)用嗎? 就是我們有庫(kù)存放在第三方海外倉(cāng)那里 會(huì)產(chǎn)生倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 和訂單派送費(fèi) 第三方海外倉(cāng)要求我們付人民幣 那我們只能用大陸公司對(duì)公支付了 大陸公司支付的話 他們就要開(kāi)票給我們 大陸公司沒(méi)有庫(kù)存在國(guó)外 國(guó)內(nèi)也沒(méi)有設(shè)置庫(kù)存 這樣的話 他們開(kāi)過(guò)來(lái)的其他倉(cāng)儲(chǔ)物流費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的發(fā)票能用嗎
老師,想咨詢個(gè)問(wèn)題,我們公司是外貿(mào)企業(yè),國(guó)外 客戶想把鞋底寄到國(guó)內(nèi)代加工,我們公司如果就以進(jìn)口鞋底的方式(交關(guān)稅和進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅),然后賣給代加工的工廠,工廠再把鞋底價(jià)格加上賣回來(lái)給我們,我們?cè)儋u出去給國(guó)外的客戶。。這樣是不是正常的內(nèi)銷,海關(guān)增值稅正常抵扣,出口也能正常退稅,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題
老師,我們是家出口貿(mào)易公司。最近客戶有一批舊生產(chǎn)設(shè)備要運(yùn)出去給海外的分公司。請(qǐng)問(wèn),如果他們把設(shè)備賣給我們,我們出口給國(guó)外第三方公司,第三方公司再賣給那家海外分公司,這樣能退稅嗎?
我們公司是一家出口貿(mào)易公司,國(guó)內(nèi)客戶有一批設(shè)備要運(yùn)出國(guó)到國(guó)外的分公司。如果我們代為提供出口服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)。這涉及到退稅什么的嗎?
【例題·綜合題】(2023年節(jié)選)甲公司是一家上市公司,企業(yè)所得稅稅率為 25%,有關(guān)資料如下: (1)2022 年年末公司資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資本的市場(chǎng)價(jià)值為 16 000 萬(wàn)元,資本成本率為 6%,普通股的市場(chǎng)價(jià)值為 20 000 萬(wàn)元(每股價(jià)格為 5 元,股數(shù)為 4 000 萬(wàn)股)。2022 年公司的現(xiàn)金股利為每股 0.2 元(D0),預(yù)期每年股利增長(zhǎng)率為 10%。 【答案】 (1)①普通股資本成本率=0.2×(1+10%)/5+10%=14.4%;②加權(quán)平均資本成本率=14.4% ×20 000/(16 000+20 000)+6%×16 000/(16 000+20 000)=10.67% 這個(gè)加權(quán)資本成本里面,債務(wù)的資本成本為什么不用6%×(1-25%)來(lái)算?
電子稅務(wù)局,財(cái)務(wù)制度怎么備案
紅字發(fā)票確認(rèn)單是當(dāng)天,當(dāng)月還是跨月,都必須先錄入嗎?今天聽(tīng)同事說(shuō)當(dāng)月的不錄入
數(shù)電發(fā)票單張有限額嗎?
老師,a105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二扣除類調(diào)整項(xiàng)目,傭金和手續(xù)費(fèi)支出,是否有包括一般企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)?
剛開(kāi)好的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有誤,要重開(kāi),怎么做
去年采購(gòu)一批產(chǎn)品,支付15萬(wàn),借:預(yù)付賬款15萬(wàn),貸:銀行存款15萬(wàn),收到貨后,借庫(kù)存產(chǎn)品15萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估15萬(wàn),確定無(wú)法取得發(fā)票,納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司賬上有前幾年的分配利潤(rùn),100萬(wàn),近三年虧損,每年虧8萬(wàn)那如果今年假設(shè)盈利,30萬(wàn),那今年交企業(yè)所得稅是安今年的30萬(wàn)交還是補(bǔ)掉前三年的24萬(wàn)后剩的6萬(wàn)交企也所得稅呢?謝謝
稅務(wù)局讓補(bǔ)所屬期24年12月未開(kāi)票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,反結(jié)賬到12月更換成管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,如果只是借管理費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,賬不平,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么平賬
如果國(guó)內(nèi)的公司賣給我們,我們替他把設(shè)備翻新,翻新的服務(wù)公司再開(kāi)票給我們,這筆翻新的服務(wù)費(fèi)可以退稅嗎
還是直接由客戶把設(shè)備賣給翻新的公司,他們加上服務(wù)費(fèi)后,再賣給我們出口給國(guó)外第三方,這樣更方便些?
你好,其實(shí)第二種方法更好一點(diǎn)。
好的,謝謝您
你好,不用客氣的了。