一般情況下,您公司收取的出口服務(wù) 費(fèi)不涉及出口退稅。出口退稅主要針對(duì)出口貨物,是對(duì)報(bào)關(guān)出口貨物退還在國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅 。而出口服務(wù)通常采用零稅率或免稅政策。 但如果在提供出口服務(wù)過程中,有符合條件的進(jìn)項(xiàng)稅額,如為提供該服務(wù)購(gòu)入了相關(guān)應(yīng)稅貨物或服務(wù)并取得合規(guī)的增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證,且該服務(wù)不屬于不能退稅或免稅的范圍,此時(shí)可能涉及相關(guān)稅額抵扣或退稅處理
你好。咨詢一下如下問題 客戶A為國(guó)外 B 為我公司 C為生產(chǎn)企業(yè)。 A要在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨物。把貨款打到B 我公司。 但是B沒有出口資質(zhì),需要C出口退稅。--這種貿(mào)易怎么操作?
老師,我們是國(guó)際貿(mào)易公司,從國(guó)外收到一筆服務(wù)費(fèi),需要計(jì)提出口銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
我們做海運(yùn)出口服務(wù)費(fèi),幫國(guó)內(nèi)客戶出口到國(guó)外的中間物流商,服務(wù)行業(yè),開具免稅增值稅發(fā)票,關(guān)于收入和成本這一塊該如何匹配才是合理的。因?yàn)樯婕暗狞c(diǎn)太多了
老師你好:我們是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,國(guó)內(nèi)一家公司委托我們從國(guó)外進(jìn)了一批貨,對(duì)方先打了一筆預(yù)付款到我公司賬戶,海外所有貨款及稅費(fèi)都是以我公司抬頭交的,請(qǐng)問我公司取得進(jìn)口增值稅交款書時(shí)我們賬務(wù)怎么處理,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅誰抵扣?
老師,我們是家出口貿(mào)易公司。最近客戶有一批舊生產(chǎn)設(shè)備要運(yùn)出去給海外的分公司。請(qǐng)問,如果他們把設(shè)備賣給我們,我們出口給國(guó)外第三方公司,第三方公司再賣給那家海外分公司,這樣能退稅嗎?
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資公允價(jià)值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤(rùn),存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。個(gè)體戶什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)。獨(dú)自企業(yè)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項(xiàng)稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
請(qǐng)問老師100/4%是什么意思呢
何江老師,可以的同學(xué),但你現(xiàn)在入了,將來也要調(diào)出來,因?yàn)闆]有票。這個(gè)將來也要調(diào)出來是要調(diào)到哪里去
公司給業(yè)務(wù)員買的手機(jī)是固定資產(chǎn)嗎?
想問下企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)更正申報(bào),是截止今天嗎?
第3問的n.為什么是1 2 3 2017年到2019年的現(xiàn)值之和與2019年2020年和2021年的領(lǐng)流量有什么關(guān)系,能幫忙畫時(shí)間軸嗎
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
老師,為什么更改去年12月的增值稅申報(bào)表,會(huì)提示今年1-5月的報(bào)表也要更改的?
但是以我們公司來報(bào)關(guān)出口的話,有報(bào)關(guān)單,但我們稅務(wù)發(fā)票要怎么開???服務(wù)費(fèi)來開嗎?算是國(guó)內(nèi)服務(wù)發(fā)票。那報(bào)關(guān)單跟收入就不匹配了。
這個(gè)開普票就可以了