您好,意思是這個(gè)多計(jì)提了,是吧
2019年計(jì)提12月份工資金額是20萬(wàn),1月份實(shí)際發(fā)放金額是12萬(wàn),分錄:計(jì)提12月份工資:借:主營(yíng)業(yè)成本-工資 2000000 貸:應(yīng)付職工薪酬 200000 1月份沖減多計(jì)提工資 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 80000 這樣對(duì)不對(duì)
老師你好!匯算清繳職工薪酬2022年之前會(huì)計(jì)報(bào)時(shí)直接按照科目余額表寫(xiě)的,沒(méi)有加在2023年1 月份發(fā)放的39100元工資,現(xiàn)在2023年應(yīng)付職工薪酬借方金額大,貸方小,我要繼續(xù)按照之前會(huì)計(jì)發(fā)放照搬科目余額表金額,還是把那39100減了再把2024年發(fā)放的23年12月工資加上
2024年12月份暫估年終獎(jiǎng)多了,在2025年1月份發(fā)放年終獎(jiǎng),怎么做賬,老師? 12月暫估: 借:管理費(fèi)用5萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)
老師您好,我結(jié)2025年1月份的賬,計(jì)提完工資,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-職工工資有借方余額怎么辦?
老師,在2025年1月份發(fā)放工資時(shí)發(fā)現(xiàn)2024年12月份計(jì)提當(dāng)月工資時(shí)多計(jì)提了200元,這種情況應(yīng)該怎么處理
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢(qián)是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
是的,多計(jì)提了
借:應(yīng)付職工
貸:利潤(rùn)分配-未分配
后面需要附啥憑證嗎
不用,這個(gè)只是調(diào)賬用的