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老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)

2025-10-19 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-19 22:52

您好,支付借,應(yīng)付,貸,銀存就行,

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齊紅老師 解答 2025-10-19 22:52

等收到發(fā)票直接,借,成本費用,貸:應(yīng)付,

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快賬用戶6833 追問 2025-10-19 22:52

這樣的話,應(yīng)付就是負數(shù)了?

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齊紅老師 解答 2025-10-19 22:56

是的,收到發(fā)票應(yīng)付做了貸方就平了

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齊紅老師 解答 2025-10-19 22:56

應(yīng)付負數(shù)相當(dāng)于預(yù)付,用兩個科目太麻煩了

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您好,支付借,應(yīng)付,貸,銀存就行,
2025-10-19
同學(xué)您好,按照正規(guī)的做法, 9月份 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 到11月份收到錢,開出票 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(把發(fā)票附在這個憑證寫個說明即可)
2023-11-14
你好,你這個主營業(yè)務(wù)成本沒有發(fā)票就做了,是嗎。
2021-06-29
你還·,7月付款時借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發(fā)票借庫存商品或原材料等 貸應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款-
2020-09-02
你好,這個費用一次都是三月份的嗎?如果是的話,借銷售費用貸其他應(yīng)付款36 五月份支付借預(yù)付賬款貸銀行27 發(fā)票到了之后,借其他應(yīng)付款,借銷售費用-9 借銷售費用貸預(yù)付賬款9 發(fā)票到了再繼續(xù)這樣調(diào)整就可以了。
2022-07-01
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