您好,支付借,應(yīng)付,貸,銀存就行,
老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
你好!請問我們8月份發(fā)生的費用,9月1日對方才開出發(fā)票給我們公司,請問我這個票是怎么做賬,做8月還是9月,費用8月我們已經(jīng)支付給對方。
老師,您好,8月份收到對方開來的專票,已認證,9月發(fā)現(xiàn)對方金額開多了,然后對方開了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?
請問老師,2月份做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?,F(xiàn)在6月對方開票來4萬元,然后6月份又支付對方2萬元,現(xiàn)在6月份的分錄怎么做?
我們開給對方發(fā)票9萬元,對方付貨款是支付了8萬元,扣了1萬元質(zhì)保金,請問老師這個分錄怎么寫
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
等收到發(fā)票直接,借,成本費用,貸:應(yīng)付,
這樣的話,應(yīng)付就是負數(shù)了?
是的,收到發(fā)票應(yīng)付做了貸方就平了
應(yīng)付負數(shù)相當(dāng)于預(yù)付,用兩個科目太麻煩了