同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資,這又怎么辦?
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有對話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報個稅,原來離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個月我們增值稅要退100萬的增值稅,這樣有什么風(fēng)險,怎么操作沒有風(fēng)險
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁寫滿了 需要翻頁怎么操作
測量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
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我的意思是計(jì)提福利費(fèi),借管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000元,貸方寫成應(yīng)付職工薪酬\\\\工資1000,貸方科目用錯了?
同學(xué)你好 貸方是銀行存款