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老會計一個月上萬呢怎么做到的
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佟老師
職稱:稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ @&¥ 發(fā)表的提問:
之前會計沒做銀行賬,現(xiàn)在她的賬上的余額是一百多萬,但是銀行對賬單上只有一萬多塊錢,這個想怎么調呢
把銀行流水打出來,做銀行調節(jié)表
106樓
2022-11-25 08:06:59
全部回復
@&¥:回復佟老師 我可以重新建賬嗎?重新建賬的話,未分配利潤數(shù)據(jù)要錄嗎?
2022-11-25 08:23:44
佟老師:回復@&¥重新建賬就是從一筆分錄做起,
2022-11-25 08:41:33
@&¥:回復佟老師 什么意思?
2022-11-25 09:02:05
@&¥:回復佟老師 重新建賬,要錄期初余額呢,她之前做的未分配利潤要錄到里面嗎?
2022-11-25 09:24:39
佟老師:回復@&¥他之前的張,未分配是對的嗎?你可以先把他的帳作為期初余額,然后做調節(jié)表進行調整
2022-11-25 09:36:23
@&¥:回復佟老師 她之前連年節(jié)都沒做過,本年利潤就沒有結轉到“利潤分配―未分配利潤”里面
2022-11-25 10:06:03
@&¥:回復佟老師 她的賬太亂了,沒辦法調,我想重新建賬,我就想知道“利潤分配―未分配利潤”這個科目需要錄期初余額嗎?我建賬不管她前面的數(shù)據(jù),可以嗎?
2022-11-25 10:34:02
佟老師:回復@&¥不管他前面數(shù)據(jù),那你一切都成零了,不用錄入利潤分配科目,就跟自己重新做一個賬一樣
2022-11-25 10:53:09
@&¥:回復佟老師 嗯嗯,就像自己重新做一個新賬一樣,報表前后數(shù)據(jù)相差太大,有影響嗎?
2022-11-25 11:15:01
佟老師:回復@&¥你的報表都在稅務系統(tǒng)申報了吧。要是這樣,就不成;了,會比對異常了
2022-11-25 11:39:53
@&¥:回復佟老師 現(xiàn)在要咋辦呢,賬務太亂了,我沒辦法調了
2022-11-25 12:02:20
佟老師:回復@&¥這個只能是延續(xù)舊的,按照銀行流水一點點調整
2022-11-25 12:26:40
@&¥:回復佟老師 他不光是銀行賬錯呢,往來賬也是亂七八糟的
2022-11-25 12:50:31
佟老師:回復@&¥這個沒辦法,就要一點點清理,該做壞賬做壞賬
2022-11-25 13:14:23
@&¥:回復佟老師 老師,他的“應收賬款”期末余額在貸方呢,怎么調呀
2022-11-25 13:42:43
佟老師:回復@&¥調整到預收賬款里處理
2022-11-25 14:00:53
@&¥:回復佟老師 為什么要調到預收賬款呢?
2022-11-25 14:30:44
佟老師:回復@&¥本來你是資產,你現(xiàn)在多收人家錢了,等于是負債了
2022-11-25 14:55:59
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 大瓶子-過三科 發(fā)表的提問:
本月要做上月未開票預申報,這個需要怎么做會計分錄呢?
就是確認收入結轉已售產品成本的分錄,只是沒有開具發(fā)票而已。
107樓
2022-11-27 07:15:25
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 麗茶閣 發(fā)表的提問:
老師11月份銷售額快達到80萬了,怎樣才會不升一般納稅人呢?是不是要隔一個月不開票才會重新計算呢?
您好,11月份銷售額快達到80萬了,只有暫時不開票才會不升一般納稅人,要隔一個月不開票才會重新計算,只是減去上年的同期前一個月的數(shù)據(jù)而已。
108樓
2022-11-27 07:30:16
全部回復
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.15w
引用 @ " 悠^然.. 發(fā)表的提問:
老師.我想問一下,小規(guī)模公司連續(xù)12個月超500萬會轉一般納稅人,怎么計算的12個月呢?例如,現(xiàn)在12個月怎么計算
你好,就是連續(xù)性的12個月,不按照1月1日到12月31日
109樓
2022-11-27 07:44:29
全部回復
東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 鑫晨財稅 發(fā)表的提問:
2022年4月,企業(yè)收到一張2021年12月的物業(yè)發(fā)票,要怎么做會計會計分錄呢?
借以前年度損益調整,貸銀行存款借利潤分配未分配利潤大于前年度損益調整。
110樓
2022-11-27 08:12:26
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鑫晨財稅:回復東老師 2021年企業(yè)已經完成所得稅匯算清繳,我們只要做 借 以前年度損益調整 3000 貸 銀行存款3000 借 利潤分配-未分配利潤3000 貸 以前年度損益調整 3000 會計分錄是嗎?還要做其他工作嗎?比如重新申報2021年所得稅,或者重新做匯算清繳? 還是2022年的事情了
2022-11-27 08:30:46
東老師:回復鑫晨財稅對,如果你已經申報的話,是需要修改申報表。
2022-11-27 08:41:25
鑫晨財稅:回復東老師 2021年第四季度已經申報 就不要改第四季度吧 只要更好企業(yè)2021年度企業(yè)匯算清繳的申報吧
2022-11-27 08:53:54
東老師:回復鑫晨財稅對,匯算清繳的時候,按照正確的申報就可以。
2022-11-27 09:22:41
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 楊小姐 發(fā)表的提問:
上個月出納收到款不知道是誰的,會計這邊做憑證入到了營業(yè)外收入,這個月知道這此款是客戶的定金,我會計分錄怎么寫呢
就沖銷上月憑證,再按客戶定金入賬
111樓
2022-11-27 08:25:00
全部回復
楊小姐:回復李愛文老師 excel做帳怎么做紅字呢
2022-11-27 08:59:00
李愛文老師:回復楊小姐直接錄入負數(shù)數(shù)據(jù),就是紅字
2022-11-27 09:17:26
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ AA艷艷 發(fā)表的提問:
老師。一般納稅人的標準是怎么樣的,是連續(xù)12個月累計的銷售收入達到50萬,還是12個月的每個月達到50萬以上
一般納稅人的定義: 一般納稅人是指年應征增值稅銷售額 (以下簡稱年應稅銷售額, 包括一個公歷年度內的全部 應稅銷售額)超過財政部規(guī)定的小規(guī)模納稅人標準的企業(yè)和企業(yè)性單位。 一般納稅人認定方法; 一般納稅人認定方法 一般納稅人申請認定(2009 新規(guī)定) 凡具備以下條件之一的企業(yè),均可申請認定為增值稅一般納稅人: 1、 開業(yè)滿一年的企業(yè),應符合以下條件 一年增值稅銷售額(包括出口銷售額和免稅銷售額,以下簡稱年應稅銷售額)達到或超過以下規(guī)定標準: ①工業(yè)企業(yè)年應稅銷售額在 50 萬元以上; ②商業(yè)企業(yè)年應稅銷售額在 80 萬元以上。 2、新辦企業(yè)自開辦之日起一個月內,具有符合以下條件的,可申請辦理一般納稅人認定手續(xù)。 經稅務機關測算預計年應稅銷售額超過小規(guī)模企業(yè)標準的, 可暫認定為一般納稅人, 暫認定期最長為一年(自批準之月起滿 12 個月計算): 新辦企業(yè)申請增值稅一般納稅人基本條件 實收資本 50 萬元人民幣(按照地方政策而定) 申請人須提供以下資料: (1)銀行開戶證明; (2)特種轉帳貸方憑證(與銀行開戶通知單賬號一致)及入資單; (3)房屋租賃協(xié)議、產權證(產權單位與租賃單位不一致的,要求產權單位寫授權書,私人房屋附購房合同,產權證在辦理中的須出具證明); (4)房租發(fā)票; (5)外地法人、外地會計附暫住證; (6)企業(yè)購銷合同及供貨證明貼印花稅; (7)公司員工上 4 或 5 險、8 人以上、福利部門證明; 說明:①所有表格上所填寫電話要求一律為座機電話和手機電話; ②將法人身份證、其中任意一個股東的身份證、會計的身份證的復印件同時復印在一 張 A4 紙上,并加蓋企業(yè)公章、代碼章 ③實地核查時要求法人、股東、會計在場;打印企業(yè)從開業(yè)到檢查日的銀行對賬單一 式兩份,并準備會計帳薄和原始憑證;新辦企業(yè) 30 日內向稅務機關提出申請,超過時限按 照小規(guī)模轉一般納稅人處理; 3、企業(yè)總分支機構不在同一縣(市),且實行統(tǒng)一核算,如總機構已為增值稅一般納 稅人,分支機構也可申請辦理一般納稅人。 申請辦理一般納稅人認定,應向稅務機關提供如下證件、資料。 1、申請報告。納稅人申請辦理一般納稅人認定,必須向稅務機關出具書面申請報告。 申請報告應著重說明申請認定一般納稅人的具體理由,以及履行一般納稅人的義務能力。 2、工商行政管理部門批準發(fā)放的營業(yè)執(zhí)照。 3、與納稅人的成立以及經營活動相關的章程、合同、協(xié)議等資料。 4、銀行賬號證明。 5、注冊資金證明。(商貿企業(yè)) 6、法人代表、辦稅人員的身份證明(居民身份證、護照或其他合法證件)。(商貿企 業(yè)) 7、房屋產權證明、房屋租賃合同等證件、資料。(商貿企業(yè)) 8、稅務機關要求提供的其他有關資料、證件。 一般納稅人輔導期為半年
112樓
2022-11-28 05:51:31
全部回復
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 吳曉鳳 發(fā)表的提問:
收到一張上個月的電話費發(fā)票,這個是怎么做賬呢
你好,借:管理費用 貸預付賬款(如果之前已經付款的話)
113樓
2022-11-28 06:15:39
全部回復
吳曉鳳:回復宇飛老師 這個可以算當期的費用嗎
2022-11-28 06:36:02
宇飛老師:回復吳曉鳳可以 啊,不跨年就好。
2022-11-28 07:03:15
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 發(fā)表的提問:
在享受固定資產一次性扣除的政策時,那么會計上每個月的賬怎么做呢?還需要每月計提并折舊嗎,還是一次性折舊呢?分錄該怎么做?
實際上,這種直接計入費用就可以。不用折舊了。
114樓
2022-11-28 06:29:24
全部回復
丹:回復宋生老師 就是說本月購入本月就可以直接計入費用,不再做折舊嗎?
2022-11-28 06:58:25
宋生老師:回復你好!是的就是這個意思。
2022-11-28 07:14:59
丹:回復宋生老師 那么設備、器具,包括辦公家具 汽車嗎?
2022-11-28 07:40:42
宋生老師:回復你好!包括所有之前500萬以內,計入固定資產的部分
2022-11-28 08:06:56
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 堅持 發(fā)表的提問:
老師您好!我是小規(guī)模納稅人。有100萬的收入,在上個季度做了收入和成本,這個月卻說要作廢5萬的收入,我該怎么做會計賬務處理呢?
開負數(shù)發(fā)票就可以 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)
115樓
2022-11-28 06:48:31
全部回復
堅持:回復郭老師 老師!上個季度的收入也結轉完了、成本也結轉玩了,稅費也繳納完了。
2022-11-28 07:12:15
堅持:回復郭老師 意思我開的這5萬的紅字發(fā)票,只能沖減這個季度的收入和支出對嗎?
2022-11-28 07:24:19
郭老師:回復堅持是的 紅沖收入和成本做到這個月
2022-11-28 07:53:09
堅持:回復郭老師 謝謝老師明白了
2022-11-28 08:04:08
郭老師:回復堅持不用客氣的,
2022-11-28 08:30:08
龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 尼莫 發(fā)表的提問:
老師,問下我們3月支付10萬咨詢費,對方4月才給我們開專票,這樣我3月計提時怎么做會計分錄呢,4月收到專票時又該怎么做呢
你好,可以先暫估的啊,然后收到發(fā)票重新做就是可以的啊
116樓
2022-11-28 07:09:59
全部回復
尼莫:回復龍楓老師 但這樣子賬不會很難看嗎?每個月暫估和紅沖?另外進項稅額要先做未抵扣,4月結轉嗎?
2022-11-28 07:28:04
龍楓老師:回復尼莫覺得麻煩可以,用預付賬款,然后下個月計入的
2022-11-28 07:56:40
尼莫:回復龍楓老師 因為我們企業(yè)每月是做預算的,領導要求當月費用當月計提,但這樣子考慮到會不會賬務上比較凌亂,畢竟可能會有相當一部分分錄都是暫估和紅沖了
2022-11-28 08:23:46
尼莫:回復龍楓老師 想問下有沒有比較合適的方法呢?
2022-11-28 08:49:14
龍楓老師:回復尼莫如果比較多的話發(fā)票收到如果沒有差額,你直接作附件放后面。 如果有差額就要進行調整,之前沖紅,按正常的數(shù)據(jù)做分錄
2022-11-28 09:08:22
克江老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 吳紅 發(fā)表的提問:
老師,10月銷項稅額20.6萬,進項稅額:10.8萬,上月期末留底37.2。這個月我該怎么做會計分錄?
你好,本當月的進項稅額大于銷項稅額,留抵的進項稅額到下個月再抵扣。 進項稅額大于銷項稅額項稅留抵到下月,本期不需結轉.,也就不用出分錄
117樓
2022-11-29 06:10:11
全部回復
吳紅:回復克江老師 老師也就是我這個月 進項稅額10.8萬+留抵37.2萬>銷項稅額20.6萬 不需要做結轉分錄是嗎?
2022-11-29 06:37:22
克江老師:回復吳紅你好,是的。不需要單獨,會計處理
2022-11-29 06:58:32
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
老師,上個月先從對公賬戶支付出去的買的一個開會用的平板的錢,這個月收到對方開具的發(fā)票,應該怎么做會計分錄
你好,上個月支付的時候,分錄怎么做的?
118樓
2022-11-29 06:17:57
全部回復
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 一條特立獨行的咸魚 發(fā)表的提問:
老師好,我想問一下,上月工資表上多扣了個稅,實際與申報表上的不一致,我想在這個月的工資表上把多扣的個稅補回來,會計分錄怎么做呢?
您好 可以下個月少扣 這個月的工資表的個稅數(shù)就和客戶端的扣稅數(shù)不一致了是可以的
119樓
2022-11-29 06:47:49
全部回復
一條特立獨行的咸魚:回復venus老師 問題是,都不用上稅
2022-11-29 07:08:27
venus老師:回復一條特立獨行的咸魚你好,發(fā)放分錄要按照工資表的做分錄,不然沒有依據(jù)了。這樣多扣的個稅,這月退給員工
2022-11-29 07:26:05
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 2489406490 發(fā)表的提問:
簽定的服務合同一年12萬,一個月1萬,每個月會打分考核,這個月扣了3000元,收到7000元,這個怎么弄呢?
你好! 按實際收到的7000做賬
120樓
2022-11-29 07:04:59
全部回復

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