你好,如果當(dāng)月應(yīng)該繳納增值稅,就需要轉(zhuǎn)出未交增值稅。
請問下一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的作用是不是在結(jié)轉(zhuǎn)稅額的時候,銷項稅大于進(jìn)項稅時就在貸方,要繳納稅金時,就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,銷項稅小于進(jìn)項稅時就在借方
晚上好老師麻煩問一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額怎么調(diào)?現(xiàn)在是這種情況未交增值稅科目是平的,正確的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅不能轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里面,還有沒有其他做法了?
老師,請問一般納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。。那么借方科目下月交稅也不能抵消,就一直掛在賬上?
請問老師,公司用了已交稅金這個科目,后面才計提增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,其實稅已經(jīng)交了該怎么沖平
老師,請問一下現(xiàn)在有政策,一般納稅人已經(jīng)不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了是嘛
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當(dāng)時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務(wù)報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
不是說這個科目不用了嘛?今天同事說。現(xiàn)在直接用未交增值稅了
當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。