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請問老師,公司用了已交稅金這個科目,后面才計提增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,其實稅已經(jīng)交了該怎么沖平

2023-12-05 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-05 10:34

當(dāng)月交當(dāng)月的稅款只用已交稅金,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。

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快賬用戶7918 追問 2023-12-05 10:37

財務(wù)用錯了,交10月的增值稅11月用已交稅金該怎么解決呢

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快賬用戶7918 追問 2023-12-05 10:38

期末怎么轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2023-12-05 10:40

科目用錯了是吧?那就更正處理。借正確的科目,貸已交稅金。

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快賬用戶7918 追問 2023-12-05 10:41

那現(xiàn)在12月份可以更正嗎?怎么更正呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 10:42

現(xiàn)在可以更正,我上面已經(jīng)給你寫分錄了看一下。

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快賬用戶7918 追問 2023-12-05 10:54

當(dāng)時是借已交稅金貸銀行存款,現(xiàn)在更正是借銀行存款貸已交稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 10:57

紅沖是這樣處理。你好

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齊紅老師 解答 2023-12-05 10:57

然后那你再寫一個正確科目的交稅的分錄。

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當(dāng)月交當(dāng)月的稅款只用已交稅金,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
2023-12-05
你好!你們進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?差額是這未交增值稅金額嗎
2021-02-24
你好,每個月末,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-10-04
你好,你這個余額要知道是什么原因造成的,才能去調(diào)整
2021-01-20
同學(xué)你好 沒有錯 在做繳稅的分錄 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
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