當(dāng)月交當(dāng)月的稅款只用已交稅金,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
晚上好老師麻煩問一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額怎么調(diào)?現(xiàn)在是這種情況未交增值稅科目是平的,正確的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅不能轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里面,還有沒有其他做法了?
老師,請問一下這個未交增值稅我應(yīng)該怎么做啊??前會計做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會平掉這個科目,其他科目都沒有問題
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
請問所有稅交了,應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方余額怎么平賬了
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
財務(wù)用錯了,交10月的增值稅11月用已交稅金該怎么解決呢
期末怎么轉(zhuǎn)呢
科目用錯了是吧?那就更正處理。借正確的科目,貸已交稅金。
那現(xiàn)在12月份可以更正嗎?怎么更正呢?
現(xiàn)在可以更正,我上面已經(jīng)給你寫分錄了看一下。
當(dāng)時是借已交稅金貸銀行存款,現(xiàn)在更正是借銀行存款貸已交稅金嗎?
紅沖是這樣處理。你好
然后那你再寫一個正確科目的交稅的分錄。