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晚上好老師麻煩問一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額怎么調(diào)?現(xiàn)在是這種情況未交增值稅科目是平的,正確的。現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅不能轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里面,還有沒有其他做法了?

2021-01-20 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 21:39

你好,你這個余額要知道是什么原因造成的,才能去調(diào)整

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快賬用戶3776 追問 2021-01-20 21:42

以前年度留下來的,什么原因根本沒法查,估計應(yīng)該有增值稅的時候就一直有余額,這個科目重來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過

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快賬用戶3776 追問 2021-01-20 21:44

現(xiàn)在未交增值稅科目就是本月要交的錢,根本沒辦法調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:02

那這個還真沒發(fā)調(diào)整,轉(zhuǎn)到哪里都不太合適,因為不知道原因

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快賬用戶3776 追問 2021-01-20 22:07

就這樣吧,反正是正常交稅了,還是別調(diào)了,不知道原因還不如不調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:46

是的,就先掛賬吧,要不會更亂

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你好,你這個余額要知道是什么原因造成的,才能去調(diào)整
2021-01-20
你好,每個月末,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-10-04
你好!如果你當月有要交的稅的時候就用你說的前面2個 進項轉(zhuǎn)出是你認證了進項,但是又不準抵扣的時候 1、月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2020-12-17
當月交當月的稅款只用已交稅金,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
2023-12-05
您好,各自獨立申報增值稅,分公司需要重分類調(diào)整
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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