你好,對(duì)于你們是借在建工程廠房貸應(yīng)付賬款。
老師,就是公司裝修,支付款,對(duì)方給開(kāi)了一張建筑服務(wù)的發(fā)票,服務(wù)名稱(chēng)是建筑服務(wù)-工程款。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適?
老師,咨詢一下,就是我們是建筑勞務(wù)公司。開(kāi)票建筑服務(wù)*工程服務(wù)費(fèi) 對(duì)方是洗車(chē)公司。一定要備注項(xiàng)目名稱(chēng),項(xiàng)目地址給客戶嘛。
老師,我們是做建筑服務(wù),平時(shí)開(kāi)的項(xiàng)目名稱(chēng)是工程服務(wù),建筑項(xiàng)目名稱(chēng)是:水庫(kù)及罐區(qū)工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包。現(xiàn)在取得了一張人力資源服務(wù)公司開(kāi)的建筑勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)金額在填申報(bào)表附列資料(三)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的時(shí)候可以填嗎
老師,公司承接的項(xiàng)目,給甲方開(kāi)票開(kāi)建筑服務(wù)*工程服務(wù),包給別人(包工包料),那我們的成本票對(duì)方也是開(kāi)建筑服務(wù)*工程服務(wù)是嗎?
公司新建廠房是采取全外包給建設(shè)工程公司,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)是建筑服務(wù)*建筑工程服務(wù),如何會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
好的,我也是這樣想的。我以為還要細(xì)分,謝謝哈。
你好,不用客氣的了,你的想法是對(duì)的。。
每次對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票都是 借:在建工程廠房,后期工程完工后有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,在把在建工程廠房轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)廠房。 是這樣嗎?
你好,是的,就是這樣子的。