這個發(fā)票是對的,對。
請問我是建筑設(shè)計公司,現(xiàn)在跟建筑工程公司簽了建設(shè)工程設(shè)計勞務分包合同,分包人給我們發(fā)包人開票可以開:建筑服務和工程服務發(fā)票嗎
老師,包工頭給我們開票,是要開發(fā)票給我們,可以開:建筑服務*工程服務? 還是開建筑服務*其他建筑服務
請問老師,我們公司給承包方開票建筑服務*工程服務普票,可以讓包工頭去稅務代開什么類型的票,作為我們的成本
老師,公司承接的項目,給甲方開票開建筑服務*工程服務,包給別人(包工包料),那我們的成本票對方也是開建筑服務*工程服務是嗎?
我們建筑公司承包一項目,將水穩(wěn)加工發(fā)包給乙方公司,我們給材料,乙方公司包人工包機械,請問乙方公司屬專業(yè)分包嗎?乙方公司開票可開建筑服務※工程款嗎?
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
個人墊付,開票給個人可以報銷嗎
料工分開的話,就是開材料發(fā)票和勞務費發(fā)票是嗎?
這個取決于你們簽訂合同。發(fā)票要和合同對應上就行。
材料和勞務也可以在同一家公司購進吧?合同簽工程施工就開進來工程服務發(fā)票,合同要是分開簽就根據(jù)合同材料勞務分開開,是這樣嗎?
是的是這樣,對的是的,對的,和合同一樣就行。
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!