你們怎么把分錄轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的
你好老師,申報表上面的進項稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候分錄是這樣,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項17490.38 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進項稅是開的紅字發(fā)票
這家是一般納稅人,銷項稅額現(xiàn)在貸方余額有28995.79元,它每月的銷項稅額都有進項抵扣,不需要交增值稅,那賬里這筆余額我應(yīng)該怎樣做分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)出來呢
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務(wù)局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理???一直掛著嗎?
老師,記賬公司今年一季度在科目余額表,資產(chǎn)負債表上掛著數(shù)據(jù),貸方,二季度的未交增值稅,我7月做分錄平掉了,一季度還掛了6000多,但實際銀行扣款了,怎么辦, 平掉有風險嗎
老師,有2970.28元用進項抵扣掉了,該如何做分錄,因為我現(xiàn)在賬上還掛著這筆2970.28元沒付,但是是不用付的,分錄怎么做?
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了,進貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白