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請問老師最后一步環(huán)保設(shè)備報廢遞延收益 的余額為什么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,我覺得是營業(yè)外收入
2021年2月1日甲公司收到政府補貼其購買環(huán)保設(shè)備的款項200萬元,甲公司于2021年3月20日支付500萬元購入相應(yīng)環(huán)保設(shè)備,該設(shè)備預(yù)計適用年限為8年,預(yù)計凈殘值為0.采用年限平均法計提折舊,已知該環(huán)保設(shè)備用于生產(chǎn)產(chǎn)品,且2021年其生產(chǎn)的產(chǎn)品均未對外銷售,甲公司采用總額法對政府補助進行處理,不考慮其他因素,該政府補助對2021年度營業(yè)利潤的影響金額為多少,? 這道題一開始借銀行存款200貸遞延收益200,然后購入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)500貸銀行存款500,接著計提折舊借制造費用46.875貸累計折舊56.875同事遞延收益攤銷就是借遞延收益18.75貸其他收益18.75,為什么答案是18.75呢,其他收益不是不影響營業(yè)利潤嗎
老師,政府補助了50萬讓購買設(shè)備,我公司給政府開具了發(fā)票,政策文件讓計入遞延收益。那正確的分錄是什么呢?不需要記收入了嗎?
這題里面2021年收到的500計入哪里了呢,遞延收益?2023年收到的這筆,為什么不是先計入遞延收益,再攤銷呢
72,我能夠理解,但是這個24為什么要加上去?他不是2020年末的時候已經(jīng)攤銷完了嘛,遞延收益轉(zhuǎn)到了其他收益嗎?請老師詳細解答
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
這是因為 總額法下,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助要先通過“遞延收益”過渡 :環(huán)保設(shè)備雖已購入,但補助對應(yīng)的經(jīng)濟利益是未來通過設(shè)備使用(折舊期間 )逐步實現(xiàn)的,需按權(quán)責發(fā)生制,先將補助計入“遞延收益”,后續(xù)隨設(shè)備折舊分期結(jié)轉(zhuǎn)到損益,匹配收益實現(xiàn)期間 。
總額法下 所有的ZFBZ都是遞延收益嗎
不是??傤~法下,政府補助需根據(jù)其是否與企業(yè)日?;顒酉嚓P(guān),以及補助的性質(zhì)(與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)) ,分別計入“遞延收益”或直接計入“其他收益”(與日?;顒酉嚓P(guān))、“營業(yè)外收入”(與日?;顒訜o關(guān)),并非所有政府補助都計入遞延收益。