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你好老師,申報(bào)表上面的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候分錄是這樣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)17490.38 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是開(kāi)的紅字發(fā)票

2021-11-19 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-19 09:28

你好,你在單獨(dú)做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:28

最后這個(gè)未交增值稅的余額就是你需要交的增值稅。

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快賬用戶5678 追問(wèn) 2021-11-19 09:34

老師的意思是這樣:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:7297.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅:7297.82,我還是沒(méi)有理解,麻煩你在幫忙解答一下

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:35

把你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,那你上面的第一個(gè)分錄你能看懂嗎?這個(gè)是什么意思你知道嗎。

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快賬用戶5678 追問(wèn) 2021-11-19 09:41

就是沒(méi)有看懂,這個(gè)是之前財(cái)務(wù)做的,叫我來(lái)學(xué)習(xí),我看不懂,沒(méi)有接觸過(guò)

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:42

那你沒(méi)看懂的話,你應(yīng)該問(wèn)下第一個(gè)分錄,這個(gè)意思就是把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

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快賬用戶5678 追問(wèn) 2021-11-19 09:48

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的我懂了,現(xiàn)在不懂的就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:50

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

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你好,你在單獨(dú)做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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