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老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務(wù)局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理???一直掛著嗎?

2024-01-02 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 09:46

留抵退稅的分錄是借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

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留抵退稅的分錄是借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-01-02
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
你原先一定是把進項稅額轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅 之后在轉(zhuǎn)到未交增值稅 形成未交增值稅借方余額(你留底的金額) 其實你可以直接對沖 借:銀行存款 貸:未交增值稅就可以了
2022-05-26
你好,你這個鏡像轉(zhuǎn)出是什么原因?
2024-04-23
退留抵稅 借:?銀行存款 貸:?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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