尊敬的客戶: 您好! 感謝您選擇我們的苗木產(chǎn)品。我們很榮幸地通知您,根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,我們所銷售的苗木產(chǎn)品屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品范疇。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十一條規(guī)定,納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票 。 因此,對于您所購買的苗木產(chǎn)品,我們只能為您提供免稅普通發(fā)票,無法為您提供增值稅專用發(fā)票。我們理解這可能給您的稅務(wù)處理帶來不便,但請您理解這是遵循國家稅務(wù)規(guī)定的必要之舉。 我們承諾將一如既往地為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并確保所有交易流程符合法律法規(guī)要求。如果您有任何疑問或需要進一步的協(xié)助,請隨時與我們聯(lián)系。 再次感謝您的理解和支持! 此致 敬禮! [您的公司名稱] [日期]
老師您好,麻煩問下,我們是一般納稅人,由于經(jīng)營范圍擴大,需要開具勞務(wù)費發(fā)票,今年6月份去稅務(wù)局寫的說明給開的權(quán)限,當(dāng)時沒說能不能開專用發(fā)票,現(xiàn)在有個客戶要我們開專票,這個能不能開?是不是稅務(wù)局把經(jīng)營范圍給我們開了,勞務(wù)費專票普票就都能開
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
你好,請問我們的客戶是小規(guī)模納稅人一定要求我們開專票,現(xiàn)在想讓他們寫一個說明給我們,有沒有相關(guān)范本
老師,犯了個錯誤,客戶買的瓶,我開發(fā)票開成件了,總金額對,和客戶付的錢一樣,但是現(xiàn)在客戶給發(fā)票拿走了,聯(lián)系不到客戶,怎么辦,有事嗎,俺們是一般納稅人,開的普票,有的老師說寫情況說明,怎么寫呢,瓶價960件價960*6,17瓶貨,這要算價格錯的遠(yuǎn)呢,稅局會說我們低于成本價銷售嗎,怎么辦,情況說明怎么寫
老師,請問一個個體戶的在電子稅務(wù)局里的那個季度申請表是如何填寫的,就是表頭是增值稅及附加稅費用申報表(小規(guī)模核定/雙定戶適用)。公司都沒有開專票,都是普票。不明白如何填寫,還是說不用填寫就直接點申報就行了。
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
同一個客戶,可以又開普票,走開專票嗎?
你好,可以的,操作沒問題。
比如有自產(chǎn)自銷的,有外購的苗木,就可以開專票?
你想開專票是可以開,只是專票不免稅。
同一客戶,選擇了免稅的路線,又選擇帶稅率的路線,可以這樣操作?不是一旦選擇不能隨意變更嗎
你好,操作沒問題。不同的項目可以的 但是具體執(zhí)行,要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。