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老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?

2022-11-14 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-14 14:05

你好,我不要這樣了,因?yàn)檫@樣老是紅沖的話,容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注的,后期按照專票再給他開(kāi)吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。

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快賬用戶6004 追問(wèn) 2022-11-14 14:09

那我就不能再給他開(kāi)專票了,只能他自己普票接受,已經(jīng)給他紅沖過(guò)一次了

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齊紅老師 解答 2022-11-14 14:13

對(duì),這一次就不要再遷就他了,后期他溝通好以后再開(kāi)。

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快賬用戶6004 追問(wèn) 2022-11-14 14:15

好的,謝謝老師,老師,第一次紅沖是因?yàn)?月他還是小規(guī)模納稅人,不能抵扣,給他紅沖開(kāi)普票是合理的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 14:19

第一次是沒(méi)問(wèn)題的,屬于正常的。

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快賬用戶6004 追問(wèn) 2022-11-14 14:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-14 14:21

祝您生活愉快,開(kāi)心快樂(lè)。

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你好,我不要這樣了,因?yàn)檫@樣老是紅沖的話,容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注的,后期按照專票再給他開(kāi)吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。
2022-11-14
你好,那你們就不能再認(rèn)證抵扣了,所以你們可以先認(rèn)證了,再讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票
2023-12-01
你好,可以的,你直接11月開(kāi)紅字發(fā)票,然后重新再開(kāi)一張正數(shù)。
2024-11-22
?你好;? 那你們就全部紅沖了 在去開(kāi)正確發(fā)票? ?
2022-11-16
還是一樣,一開(kāi)始借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。 紅沖后:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收
2021-06-20
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