你好,我不要這樣了,因?yàn)檫@樣老是紅沖的話,容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注的,后期按照專票再給他開(kāi)吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢抵嗎??jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
公司要申請(qǐng)成為一般納稅人,之前沒(méi)有收入確認(rèn),6月份給一家客戶開(kāi)了1%稅率的專票,交了27元的增值稅,那我可不可以,把這張發(fā)票,紅字沖銷,然后再申請(qǐng)成為一般納稅人,這樣我之前月份收的的專票就可以進(jìn)行抵扣了?
老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,給對(duì)方開(kāi)了專票,是稅務(wù)局代開(kāi)的,對(duì)方已認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半,對(duì)方已為我們開(kāi)具紅字信息表,稅務(wù)局說(shuō)現(xiàn)在不能紅沖一半,只能全沖。這時(shí)候是需要重新聯(lián)系客戶,重開(kāi)一份紅字信息表嗎?
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開(kāi)給乙,丙不能直接開(kāi)給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購(gòu)買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎樣寫(xiě)
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫(kù)單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問(wèn)廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場(chǎng)地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)票,這種情況下如果我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購(gòu)置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤(rùn)有400萬(wàn),那把300萬(wàn)作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤(rùn)降到100萬(wàn),這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開(kāi)A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開(kāi)的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
那我就不能再給他開(kāi)專票了,只能他自己普票接受,已經(jīng)給他紅沖過(guò)一次了
對(duì),這一次就不要再遷就他了,后期他溝通好以后再開(kāi)。
好的,謝謝老師,老師,第一次紅沖是因?yàn)?月他還是小規(guī)模納稅人,不能抵扣,給他紅沖開(kāi)普票是合理的嗎?
第一次是沒(méi)問(wèn)題的,屬于正常的。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快,開(kāi)心快樂(lè)。