學(xué)員你好,這種不涉及逃避稅款,問(wèn)題不大,總金額對(duì),數(shù)量對(duì),就是單位錯(cuò)誤,對(duì)吧, 這種等稅局找你要求解釋的時(shí)候?qū)憘€(gè)說(shuō)明,解釋下就可以 一般情況下稅局只會(huì)一個(gè)月或者一個(gè)季度的分析收入成本毛利,不會(huì)就某一張發(fā)票單獨(dú)分析
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷(xiāo)售公司,我們這里客戶買(mǎi)重汽和和和牽引車(chē)牽引車(chē)都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷(xiāo)售公司將購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)給物流公司,發(fā)票開(kāi)的是裸車(chē)價(jià)格,物流公司收客戶的是包牌價(jià),就有上戶費(fèi),購(gòu)置稅,保險(xiǎn)費(fèi),吊貨箱的費(fèi)用,然后不會(huì)給客戶發(fā)票,所以首付金額和貸款金額打到銷(xiāo)售公司賬戶,先做銷(xiāo)售公司的賬,所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng),這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候,做的借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人,第二步借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了,但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ,如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平,該怎么做呢?謝謝老師
老師,比如說(shuō)我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣(mài)給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià),再用8.67*1.03=8.93元,是我要開(kāi)的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià),因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯(cuò)了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開(kāi)專(zhuān)票給他們,總價(jià)稅合計(jì)是,352375.2元,要求我們3%的專(zhuān)票開(kāi)給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來(lái)3%專(zhuān)票的含稅單價(jià),然后總金額不就出來(lái)了嗎?然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開(kāi)發(fā)票3%的這個(gè)專(zhuān)票,我們發(fā)票是10萬(wàn)元版本的,我要咋設(shè)計(jì)呢?我怕開(kāi)錯(cuò)了,
老師,犯了個(gè)錯(cuò)誤,客戶買(mǎi)的瓶,我開(kāi)發(fā)票開(kāi)成件了,總金額對(duì),和客戶付的錢(qián)一樣,但是現(xiàn)在客戶給發(fā)票拿走了,聯(lián)系不到客戶,怎么辦,有事嗎,俺們是一般納稅人,開(kāi)的普票,有的老師說(shuō)寫(xiě)情況說(shuō)明,怎么寫(xiě)呢
老師,犯了個(gè)錯(cuò)誤,客戶買(mǎi)的瓶,我開(kāi)發(fā)票開(kāi)成件了,總金額對(duì),和客戶付的錢(qián)一樣,但是現(xiàn)在客戶給發(fā)票拿走了,聯(lián)系不到客戶,怎么辦,有事嗎,俺們是一般納稅人,開(kāi)的普票,有的老師說(shuō)寫(xiě)情況說(shuō)明,怎么寫(xiě)呢,瓶?jī)r(jià)960件價(jià)960*6,17瓶貨,這要算價(jià)格錯(cuò)的遠(yuǎn)呢,稅局會(huì)說(shuō)我們低于成本價(jià)銷(xiāo)售嗎,怎么辦,情況說(shuō)明怎么寫(xiě)
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫(xiě)合適?應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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謝謝老師,我都快焦慮了
不用客氣,這種問(wèn)題不大,不用太過(guò)在意的