社保系統(tǒng)中解除勞動(dòng)合同的日期應(yīng)該填寫實(shí)際的離職日期,即11月4日。不需要提前到10月31日。這樣可以確保記錄的準(zhǔn)確性。
請(qǐng)教一個(gè)個(gè)稅申報(bào)的實(shí)務(wù)問題:甲公司本月發(fā)放8月的工資,但是某員工1-7月的工資都是在乙 公司申報(bào)的,且沒有繳過個(gè)稅,8月的工資金額+1-7月的工資金額超過了減除費(fèi)用,按計(jì)算是會(huì)產(chǎn)生稅金的,請(qǐng)問在甲公司申報(bào)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)相加甲、乙的金額嗎?是在申報(bào)8月工資的時(shí)候扣稅嗎?(該員工在系統(tǒng)里兩公司的入職日期都是2020.1.01,所以兩公司系統(tǒng)里的減除費(fèi)用都是滿額的)。還是說因?yàn)槿肼毴掌诙际?月,所以系統(tǒng)現(xiàn)在不會(huì)算甲乙申報(bào)的總計(jì)數(shù),而是在匯算清繳的時(shí)候總計(jì)呢
老師,我公司11月工資12月發(fā)放,次年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)稅款所屬期是12月份,假如員工受雇從業(yè)日期是11月1日,他的收入只有11月這一個(gè)月的,但累計(jì)扣減費(fèi)用卻是5000*2個(gè)月,這合理嗎?個(gè)稅系統(tǒng)員工的受雇從業(yè)日期應(yīng)該寫到12月1日嗎?
老師,我們公司是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,工資不按時(shí)發(fā),用工單位沒有確定工資是否發(fā)完,員工3月入職,8月離職,因?yàn)椴淮_定工資是否發(fā)完,9-12月一直零申報(bào)的工資,現(xiàn)在確定沒有工資要發(fā)了,我個(gè)稅系統(tǒng)里離職日期應(yīng)該填哪個(gè)月呢?
老師,公司4月份工資得6月份申報(bào),目前有員工4月離職,我是否得現(xiàn)在把離職日期在個(gè)稅系統(tǒng)給填上?但是若現(xiàn)在填寫了離職日期,那6月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候找不到該離職人員信息,這個(gè)咋處理
老師,我們公司有個(gè)員工7月9日離職了,我要把她從社保名單里面減出來,系統(tǒng)提示停保時(shí)間『202407』及之前在稅務(wù)有未申報(bào)記錄,但是我們6月份的社保已經(jīng)申報(bào)并且已經(jīng)交費(fèi)了啊,這是怎么回事?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%