你好!增值稅申報中,如果你進行了免抵退稅申報,期末留抵額顯示為0通常是因為已經(jīng)將可用的留抵稅額全部用于退稅了。這意味著你本期的留抵稅額已經(jīng)通過退稅處理完畢,所以顯示為0。希望這能幫到你!
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
收到期末留底退稅后,下期申報增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因為什么?為什么增值稅不可抵扣
老師 出口免抵退稅金額為14萬 而增值稅留抵稅額為16萬 報出口退稅報表時提示企業(yè)申報期末留抵稅額為0 與納稅申報表的16萬留抵稅額不符 請問是什么原因
老師你好,我申報了增值稅,有留抵,再申報退稅,為什么免抵退的期末留底額為0
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務,我們確認應收退稅款是在8月份賬務處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉進來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉還了對方的公戶上(當時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉進公轉出),對方開了技術服務費的專票給我們,這張專票的進項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
老師,免抵額有金額,退稅是0
明白了,如果免抵額有金額但退稅為0,可能是因為雖然有留抵稅額,但未達到退稅的條件或標準。具體是否可以退稅,還需根據(jù)當期的具體情況和相關稅務政策來確定。建議檢查是否滿足所有退稅條件。希望這解答了你的疑問!