?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,你好,我們公司賣一個貨運軟件系統(tǒng)出去,簽的合同是不含稅金額125000,開票另收8個點稅點錢,預(yù)付款是70%給我們,等對方驗收合格,在給我們另外的30%的錢,我們給他們開125000的銷項專票,客戶是不是得打到我們公戶125000,,加稅點錢,那客戶的意思是我們再給他打回去30000多,這個我們可以通過公戶直接打給他嗎
這個事兒都是那個客戶給我轉(zhuǎn)12180,然后我給他開十個點的稅,然后我應(yīng)該管客戶收,客戶應(yīng)該往我對公賬戶上打多少錢?他這個不是店長給我付款嗎?然后一共是12180,然后我跟他收十個點的稅,他應(yīng)該往我對公賬戶上加多少錢?0.3077怎么來的?
老師你好,有的客戶我們貨款是不含稅的,開票給稅點,以前都是額外給稅點的,這次他讓我開票把稅點的錢也給開進去了,我總覺得哪里不對,給他多開一個稅點的票
我想問一下,如果工廠給我10塊錢含稅13個點,我開票給客戶8個點,我實際成本這個怎么換算?[捂臉]就是我這個商品扣除給客戶的8個點,我實際是多少錢來的
我給客戶的公司報價是7.245含稅,給采購是6.5不含稅,收他們是7個點的錢,我該反多少給他呢 公司本月已開出價稅合計14850的13%的專票 票面上含稅單價為7.425 這個私下返給采購的錢是怎么算的呢
小規(guī)模印花稅收費政策
老師你好,房租費沒有票,我記入費用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個個稅需要申報嗎,對公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個月公積金500元,因為已經(jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理???
庫存商品成本價3000,以1000的價格賣掉,我要怎么做賬?
老師您好,社保中醫(yī)保增員時,需要填寫銀行信息,這是填個人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費用的分攤方法,比如有4個月季節(jié)性停工損失歸集到制造費用里,復(fù)工后這個費用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點,會不會預(yù)警?
老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報上年沒有填寫,是否可以在26補上?
某居民企業(yè)2023年專利技術(shù)取得收入1 000萬元, 其中包括轉(zhuǎn)讓技術(shù)過程中銷售材料收入100萬,該技術(shù)成本 為600萬元,材料成本50萬元,該企業(yè)2023年匯算清繳時 應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為( )萬元
個稅申報工資少報了2個人,然后更正申報,發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊
您好,約定的是??不含稅價 %2B 10%稅點??,你公戶轉(zhuǎn)了??24萬??,那么??貨款(不含稅價)= 24 ÷ 1.1 ≈ 21.8182萬(約21.82萬)??,??實際加收的稅點 = 24 - 21.8182 ≈ 2.1818萬(約2.18萬)??,也就是你付的24萬里,??貨錢大約是21.82萬,稅大約是2.18萬??,計算方法是??總金額 ÷ 1.1 = 不含稅價,再用總金額減去不含稅價就是加的稅點??
老師1.1是1+10%嗎
您好,是的,就是百分之110哦
老師要是成本9萬其中2萬沒有票,老師怎么算售價呢?
?您好,成本9萬中有2萬沒票(稅務(wù)不認),但實際花錢還是9萬,按“不含稅價%2B10%稅點”報價時,先算你要覆蓋的總金額(比如9萬成本%2B想賺的錢),然后用這個總金額除以1.1得到不含稅價,再乘以1.1就是最終售價(含10%稅點);比如想保本就按9萬×1.1=9.9萬報價(其中9萬是不含稅成本,0.9萬是稅),想賺1萬就按(9%2B1)萬=10萬報價(不含稅價約9.09萬,稅約0.91萬),這樣總收款10萬就能覆蓋9萬成本和1萬利潤,2萬沒票不影響這個計算邏輯但會導(dǎo)致稅務(wù)上不能抵稅。
老師7萬有票不是按照13個點嗎?
?您好,你說的7萬有票可以按13%抵扣增值稅(比如進項稅=7萬×13%=0.91萬),但你對客戶報價還是按不含稅價%2B10%稅點算,實際計算時直接用總成本9萬(7萬有票%2B2萬沒票)加上你想賺的錢,再乘以1.1就是最終售價(比如保本就9萬×1.1=9.9萬,想賺1萬就10萬×1.1=11萬),7萬有票的13%抵扣是你自己報稅時抵減應(yīng)交增值稅的,不影響你對客戶加10%稅點的這個報價計算方式。
明白了,老師意思和我們能抵扣13%算售價沒有關(guān)系是吧!老師
老師我們想賺多少錢根據(jù)什么計算呢
?您好,對!你說的7萬有票能抵扣13%增值稅,和你按不含稅價%2B10%稅點給客戶報價完全沒關(guān)系!你報價時只用管總成本(9萬)%2B想賺的錢,直接×1.1加稅點就行(比如保本9萬×1.1=9.9萬,賺1萬就10萬×1.1=11萬),13%抵扣是你自己報稅時抵稅用的,不影響給客戶的報價計算! ? 簡單說:客戶10%稅點和你13%進項抵扣各算各的,報價時不用管13%
?您好,想賺多少錢,主要看 行業(yè)利潤水平(比如同行賺10%-30%)、你的成本壓力(比如9萬成本能承受多少利潤)、客戶接受度(別報太高嚇跑客戶),簡單公式:想賺的錢 = 預(yù)期總售價 - 總成本(9萬),比如行業(yè)平均利潤10%,那目標售價≈9萬×1.1=9.9萬(不含稅價9萬×1.1=9.9萬,含10%稅點給客戶就是9.9萬×1.1≈10.89萬,但通常直接按總成本9萬×(1%2B預(yù)期利潤率%2B10%稅點)快速估算)。 ? 最簡單 先定想賺的金額(比如1萬),再按 (成本9萬%2B利潤1萬)×1.1 算最終報價(含10%稅點)。