你好 這個(gè)附加稅是另外算的,要按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算的,如果有退稅,免稅,是不可以減免的
請(qǐng)問下我司5月已收到留抵退稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加時(shí),附加稅還可以抵扣之前得留底退稅額嗎?
收到期末留底退稅后,下期申報(bào)增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因?yàn)槭裁??為什么增值稅不可抵?/p>
老師,增值稅留底退稅后,本期需要繳納增值稅,可抵扣的附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么填寫啊
老師,申報(bào)增值稅時(shí)需要交稅,附加卻可以抵扣,稅務(wù)局說是因?yàn)橹坝羞^留底退稅過,所以可以抵扣附加,麻煩問一下這是什么政策
增值稅留底退稅1萬,然后申報(bào)增值稅附加稅時(shí),1萬為什么可以抵扣附加稅
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個(gè)長(zhǎng)期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票?。窟€是說只要每個(gè)月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請(qǐng)問是車船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
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收到留抵退稅后,下期抵減了附加稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,其他問題需要重新提問的,會(huì)計(jì)學(xué)堂是要求“一題一問”的