您好,你們是一般人,還是小規(guī)模,開票是幾個點,是小微企業(yè)嗎?
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
老師!讓對方開發(fā)票說是要加點才給開,我們打進對方對公的錢是加了點的,可對方開發(fā)票的金額是稅點沒算進去的,等于打入對方對公的錢多余對方給我開發(fā)票的金額,那需怎么操作呢?
老師,我公司給其他公司開9個點工程票,老板說對方要補給我們9個點票面稅額另加其他附加稅共補12個點左右稅額我們,相當于附加稅另外補了2點幾,附加稅這2點幾是怎么算出來了
老師您好,社保中醫(yī)保增員時,需要填寫銀行信息,這是填個人的還是公司的啊
老師,關于制造費用的分攤方法,比如有4個月季節(jié)性停工損失歸集到制造費用里,復工后這個費用該如何結轉?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點,會不會預警?
老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報上年沒有填寫,是否可以在26補上?
某居民企業(yè)2023年專利技術取得收入1 000萬元, 其中包括轉讓技術過程中銷售材料收入100萬,該技術成本 為600萬元,材料成本50萬元,該企業(yè)2023年匯算清繳時 應調整應納稅所得額為( )萬元
個稅申報工資少報了2個人,然后更正申報,發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊
老師你好,旅行社開的票,這種票不能抵稅,這種票包括飛機票的費用嗎
老師,公司采購13%的專票含稅價100,如果3%的專票、普票、不開票的話分別應該多少錢才合理呢,麻煩給算法給我寫一下呢
請問老師,第二季度的財務報表申報時本年累計數(shù)被我填成本期累計數(shù)了,請問在電子稅務局上怎么修改?
樸老師進 在三分法下確認三種房地產(chǎn)的土地增值稅應稅收入,如果我采用增值稅不含稅收入+含稅土地價款的口徑確認土地增值稅應稅收入。 那么我怎么確認每種房地產(chǎn)類型已扣除的含稅土地價款呢? 還有,如果采用取得全部價款和價外費用-銷項稅額確認一個類型的房地產(chǎn)土地增值稅應稅收入。 那么這個類型房地產(chǎn)的銷項稅額就得用(該類型房地產(chǎn)取得的全部價款和價外收入-這個類型房地產(chǎn)已扣減的土地價款)?1.09?9%,這里又怎么確定這個類型房地產(chǎn)在增值稅計算中已扣減的土地價款呢?增值稅報表里并沒有分開啊