首先沖銷原來固定資產(chǎn)入賬價值: 借:固定資產(chǎn)(原值)(紅字) 貸:累計折舊(已計提折舊)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款等(原入賬金額)(紅字) 按照新發(fā)票重新入賬: 借:固定資產(chǎn)(新發(fā)票金額) 貸:應(yīng)付賬款等(新發(fā)票金額) 調(diào)整折舊: 重新計算每月應(yīng)計提折舊額,并從入賬當(dāng)月起調(diào)整后續(xù)折舊。如果影響金額較小,也可以在當(dāng)期一次性調(diào)整折舊。
老師好,我們在2019年通過拍賣購房一棟大樓,當(dāng)年買了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對方在稅局代開房產(chǎn)發(fā)票給我司。問題一:我司替對方繳納所得稅、附加稅,完稅證明名字是對方,我司可以入賬嗎?問題二:2019年憑證寫分錄:借:固定資產(chǎn)-房屋,貸:銀行,現(xiàn)在要紅沖之前暫估入賬后的分錄:借:固定資產(chǎn)-房屋,貸:銀行嗎?
請問老師,公司購買的固定資產(chǎn),對方把發(fā)票開重了,收到開重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財務(wù)軟件,沒有錄入這項固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片,在第三個月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時因為一些產(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當(dāng)時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費評估結(jié)算報告發(fā)現(xiàn),對方給我公司多開發(fā)票20萬元。請問如果我們紅沖20萬發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
老師,你好 請教一個問題,就是我們當(dāng)時入了一批固定資產(chǎn) 已經(jīng)折舊了一年多,3萬多塊錢 現(xiàn)在說這批資產(chǎn)不是我們這個公司的,早就分到另一個分公司了,也開了一張沖銷的發(fā)票過來 我現(xiàn)在要怎么處理這筆憑證
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當(dāng)時沒有入庫,跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫后開始銷售,請問這個庫存商品的進項能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進項勾選,還是要進項轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個金額入賬 2.支出的費用要入賬嗎 3.匯率按照哪個
進項稅和銷項稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個人往外出租這個村產(chǎn)房屋土地,對方公司要讓開那個發(fā)票,他稅點是多少呀?
好的謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝