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老師,你好 請教一個問題,就是我們當(dāng)時入了一批固定資產(chǎn) 已經(jīng)折舊了一年多,3萬多塊錢 現(xiàn)在說這批資產(chǎn)不是我們這個公司的,早就分到另一個分公司了,也開了一張沖銷的發(fā)票過來 我現(xiàn)在要怎么處理這筆憑證

2023-04-18 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-18 17:00

你好1;? 你這個資產(chǎn)是變賣出去的;還是說一開始就 入錯誤賬務(wù)處理了。 所以要紅沖是嗎?

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快賬用戶4241 追問 2023-04-18 17:12

就是我們是同一集團(tuán)下 一開始是我們這個公司的,當(dāng)時當(dāng)時搬遷,就搬到另一個公司去了 但是這個事情一直沒扯清楚 現(xiàn)在就分好啦 說我這個公司一個固定資產(chǎn)都沒有,但是我們又一直在折舊 我現(xiàn)在需要怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2023-04-18 17:14

你好 1;? 那你就紅沖折舊額 和固定資產(chǎn)分錄??

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快賬用戶4241 追問 2023-04-18 17:14

老師可以寫下具體的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-18 17:17

你好; 原來分錄發(fā)來看看 ; 你這個跨年了是吧??

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快賬用戶4241 追問 2023-04-18 17:19

老師你看下

老師你看下
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齊紅老師 解答 2023-04-18 17:21

借固定資產(chǎn) ;金額負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款; 金額負(fù)數(shù) ;然后折舊額沖掉; 借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整?

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快賬用戶4241 追問 2023-04-18 17:28

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-04-18 17:30

不客氣的; 幫到你就好;??

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快賬用戶4241 追問 2023-04-19 10:31

老師,由于我們沒有這個以前年度損益調(diào)整這個科目,領(lǐng)導(dǎo)說叫我們做營業(yè)外支出還是收入,我該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-04-19 10:46

你好; 那你就用利潤分配-未分配利潤科目來做??

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快賬用戶4241 追問 2023-04-19 10:49

老公可以具體寫下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-19 10:52

你好;??借固定資產(chǎn) ;金額負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款; 金額負(fù)數(shù) ;然后折舊額沖掉; 借累計折舊貸利潤分配-未分配利潤

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你好1;? 你這個資產(chǎn)是變賣出去的;還是說一開始就 入錯誤賬務(wù)處理了。 所以要紅沖是嗎?
2023-04-18
你好 ; 你們這個 不會按一批的固定資產(chǎn)都 只做了一個固定資產(chǎn)卡片吧?
2022-03-30
你好,那對方能給你們開發(fā)票嗎?或者是你有支付嗎?
2023-09-04
是給新的公司開固定資產(chǎn)發(fā)票
2023-01-31
同學(xué)你好 開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就行了
2021-05-10
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